您好,一般納稅人申報:在辦理增值稅納稅申報時,減按0.5%征收率征收增值稅的銷售額,應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)“二、簡易計稅方法計稅”中“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;對應減征的增值稅應納稅額,按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》“應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次
請問,我們公司是二手車銷售公司,我們銷售了一臺二手車,發(fā)票是由二手車市場幫我們開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給購買方,那申報增值稅是由二手車市場申報繳稅嗎?
請問老師,我是二手車銷售公司,小規(guī)模,我只能開反向的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(就是我購買二手車的發(fā)票),我銷售二手的車發(fā)票,自己不能開,是由二手車交易市場開具的,二手車交易市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,票面上沒有稅額,我申報增值稅的時候,怎么辦
你好,老師,我們公司有個車需要轉手,我們系統(tǒng)收到一張二手車市場的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,零稅率。發(fā)票上有三方、二手車市場、購買方、銷售方,我們公司需要咋處理呢?需要開具發(fā)票哦?在哪個系統(tǒng)開具呢?
老師好:我們公司銷售使用過的車輛,在二手車市場已經開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,公司還要開具銷售發(fā)票嗎
老師你好,二手車經銷企業(yè),我們買賣二手車的,我申報的時候填在那里呢,開的是統(tǒng)一銷售發(fā)票
老師,我們公租賃了挖機在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運費到付,沒有報關費或者運費的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產,必須通過特定業(yè)務開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費用—對公驗證對嗎
折舊費做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結轉到管理費用,折舊費直接做到管理費用的話月末就不用結轉了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人申報:在辦理增值稅納稅申報時,減按0.5%征收率征收增值稅的銷售額,應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次;對應減征的增值稅應納稅額,按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次
老師我的銷售額是35000元,怎么樣計算呢,
35000/1.005*0.005,這個是要交的,35000/1.025*0.025這個是減免的
我填在主表價稅分離的時候是按多少換算。要不你幫我真接說填好多吧
35000/1.005*0.005=174.13,這個填在要交的那里,35000/1.025*0.025=853.66,這個是減免的
35000/1.03*0.005=169.9要交的,35000/1.03*0.025=849.5減免的,這樣算吧,這樣算準確些
那主表就填35000對不
你們是一般人還是小規(guī)模人
在辦理增值稅納稅申報時,減按0.5%征收率征收增值稅的銷售額,應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)“二、簡易計稅方法計稅”中“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;對應減征的增值稅應納稅額,按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》“應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次
一般納稅人,要是小規(guī)模的話我不是不到30萬嘛
一般納稅人,按我發(fā)的那個填報來填就可以了
賬務處理,我計提增值稅是按0.05按還是按.3提呢
計提是按0.05來做賬就可以了