對方申報完增值稅,就會恢復(fù)額度,就可以開了
老師這個政策從什么時候開始呢?這個政策的意思是不是就是說現(xiàn)在小規(guī)模,月開票金額不超過15萬元全都免增值稅?如果開的是增票金額是不是也是免的呢?
老師麻煩您看下這個定期定額核定清冊,這個意思是說這個小規(guī)模每個月發(fā)票只能開3萬以內(nèi)才免稅嗎,一個季度就是9萬?現(xiàn)在不是說小規(guī)模納稅人一個季度可以開30萬的發(fā)票嗎
您好,建筑行業(yè),我們和甲方的承包合同是108萬,現(xiàn)在實際增加到130萬,需要簽定供應(yīng)商補充協(xié)議,可公司財務(wù)說金額不夠,之前供應(yīng)商合同額有超出的,沒有額度了,必須先作廢不開票的合同再簽訂新的合同,提到個對上和對下,這里的對上對下什么意思,像我這個需要開多少的票才能保持利潤,是供應(yīng)商采購票開到130萬還是低于130萬,合同額和開票額要是一樣的嗎
個體戶核定9萬元是什么意思?是開票一個季度不能超過9萬元,還是月銷售額開票金額不能超過9萬?那這個增值稅10萬又是啥?
老師你好,請問小規(guī)模企業(yè)一個月開票限額是多少呢。全電發(fā)票上授信額度是25萬,意思是一個月只能開25萬,要是額度不夠怎么辦
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本