?您好,很高興為您解答,請稍等
老師,請問新政府會計(jì)制度里,辦公室裝修后付款這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
請問幾十萬的辦公室裝修款要怎么做會計(jì)分錄
老師,老板裝修的辦公室先預(yù)付40%,怎么做會計(jì)分錄
老師,辦公室裝修款預(yù)付怎么做會計(jì)分錄
請教老師:公司房屋裝修,分期付款怎么做會計(jì)分錄
老師公司不交社保,怎么給公司解決問題
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標(biāo)利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時要考慮相對風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險(xiǎn)的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時點(diǎn)投入,而是在建成之時投入,項(xiàng)目終結(jié)期時候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
?您好,我們先全部金額入賬,借:長期待攤費(fèi)用 ? ?貸:預(yù)付賬款, 以后每次付款 借:預(yù)付賬款 ?貸:銀行存款。
請老師給個會計(jì)分錄
您好,上面的信息就是分錄,您看哪里不合適,我們再溝通行么
一共才一萬多,不能長期待攤,只是弱電先付首款,等完工后再付完尾款,這個首款的會計(jì)分錄怎么做?
弱電怎么立科目?“弱電施工成本”能這么寫嗎
哦哦,付首款,借:預(yù)付賬款? ?貸:銀行 這個科目不好,不要寫太多科目,在年度匯繳時A104000表只有25個科目的 完工后付尾款? 借:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?貸:銀行? ?預(yù)付賬款
老師給個支付弱電首款的會計(jì)分錄
好的謝謝老師,那買了一臺打印機(jī),能入“低值易耗品”科目嗎
您好,1.分錄上面寫了: 2.不是的,不入固定資產(chǎn)的話,寫這個科目,管理費(fèi)用-辦公室,
您好,不好意思,上面寫錯一個字,管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
非常感謝!
?朋友您好,祝您工作順利 ! ? 2025年愿你所想,皆你所愿!? ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
11月份買了一臺設(shè)備分期付款,1月份收到設(shè)備發(fā)票,這樣的會計(jì)分錄怎么做
您好,好的,11月就收到設(shè)備入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)? 貸:預(yù)付賬款 1月收入發(fā)票,沖回來的,再按發(fā)票做分錄 借:固定資產(chǎn)(負(fù))? 貸:預(yù)付賬款(負(fù)) 借:固定資產(chǎn)? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:預(yù)付賬款 分期付款 借:預(yù)付賬款? 貸:銀行