久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我是一般納稅人在別市區(qū)發(fā)生了跨區(qū)涉稅項目,開具了發(fā)票,在預(yù)繳稅款的時候,銷售金額填寫成不含稅的了,從7月份到12月底,現(xiàn)在剛剛發(fā)現(xiàn)預(yù)繳申報表的金額是要求填含稅的,求問這樣怎么處理,少的部分稅款需要補繳嗎?已經(jīng)申報的增值稅申報表繳納的稅款又該怎么處理呢?

2025-01-05 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-05 21:18

老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-05 21:33

登錄電子稅務(wù)局,在“申報更正或作廢”模塊更正預(yù)繳申報表,將銷售額改成含稅金額,補繳少繳稅款及可能產(chǎn)生的滯納金。 在已申報的增值稅申報表附列資料(四)相應(yīng)行次,按更正后的預(yù)繳稅款金額準(zhǔn)確填寫,調(diào)整后續(xù)申報。 按要求補繳少繳稅款,注意可能產(chǎn)生滯納金,處理前可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)或撥打12366熱線。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×