對這個(gè)的話,因?yàn)樗麄冞B字的話就一個(gè)就行,他們給你們要的多了這個(gè)。
老師好!我們一個(gè)客戶是外貿(mào)公司,我前兩天給客戶開了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號欄,第三行少打一個(gè)m,應(yīng)該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內(nèi)容都對的,然后給給他打電話,他說資料報(bào)上去,不知道能不能用,得問下他們財(cái)務(wù)。后來沒有聯(lián)系我,這樣會對他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎?
老師,我們開出去的發(fā)票清單有2聯(lián)的,我想著給對方一聯(lián),我自己留著一聯(lián),可是現(xiàn)在客戶說要2聯(lián),那都給對方了,那我們自己做賬就沒有清單啦?可是對方了又要一定要2聯(lián),他們干嘛非要2聯(lián)???一聯(lián)不是就可以了嗎?
客戶退回了我們之前開的專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),因?yàn)閮r(jià)格變動,他們也沒有抵扣,現(xiàn)在我們開了負(fù)數(shù)專票出去,現(xiàn)在開出的三聯(lián)負(fù)數(shù)票和之前的收回的兩聯(lián)正數(shù)票怎么保管?之前正票我們是做了收入,現(xiàn)在負(fù)數(shù)的第一聯(lián)我們是要做賬的,那么正數(shù)和負(fù)數(shù)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不用給客戶了,直接留存就好了嗎?
老師,請問一下,我們有個(gè)客戶的公司異常了,我們2024年1-3月的貨款,沒法用他們公司對公賬號給我們付款了,如果用他們現(xiàn)在的新公司賬號給我們付款,需要些什么資料(就一個(gè)變更聯(lián)絡(luò)函和委托付款協(xié)議)可以不
郭老師你好!有一筆貨款,客戶直接和我們的關(guān)聯(lián)公司抵消了,就是客戶直接給了對應(yīng)的產(chǎn)品給我們的關(guān)聯(lián)公司,說是抵消我們的這筆貨款,接下來需要怎么做,需要哪些憑證來沖銷這筆賬!謝謝!
老師 個(gè)體戶對公賬戶上的款可以直接轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上嗎?因?yàn)橹Ц敦浛钜獋€(gè)人賬上付
公司做展會,開的氣球美陳布置,攝影攝像服務(wù),計(jì)入什么科目
季度所得稅繳納時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票兩張數(shù)量對應(yīng)一張報(bào)關(guān)單這種情況不影響退稅吧
樸老師 我們跟供應(yīng)商采購商品的時(shí)候,供應(yīng)商會使用木托板把產(chǎn)品全部打包在木托板上,這樣做的目的第一是方便使用叉車把產(chǎn)品裝到貨車上,第二就是運(yùn)輸回公司倉庫的時(shí)候可以多層疊高堆放所以很便捷 我們跟其他供應(yīng)商租借木托板都是租的時(shí)候是多少錢,退回木托板的時(shí)候就會退同樣的金額,但是現(xiàn)在有一個(gè)新的供應(yīng)商出現(xiàn)這個(gè)情況,舉例,我租的時(shí)候是100元但退的時(shí)候只退90元,有十元不能退,合約中并無說明為什么這樣退款,單純說就是這樣,請問這樣的話這個(gè)差額10元我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
你好 我報(bào)表上銷售金額是26000 應(yīng)交稅費(fèi)是3380 我在電子稅務(wù)局填申報(bào)表 其中開票只開了887.81 交稅費(fèi)是115.4 未開票是25112.19 應(yīng)交稅費(fèi)是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 稅費(fèi)相差了0.02元 這個(gè)怎么操作
老師,我們母子公司簽了一個(gè)借款協(xié)議,支付的借款利息是否可以抵扣,需要繳納增值稅吧,按什么開具發(fā)票呢。
老師 我想問一下 金蝶軟件 反審核反結(jié)賬會有影響嗎
老師:4S店商品車1輛轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會計(jì)分錄如何做?
老師,圖片中這道題選B還是D,麻煩給一下理由
真的好無語呀 我還在想是不是集團(tuán)公司都有這個(gè)要求呢 仔細(xì)想這也不合理 我們送貨過去 他們有過磅單 現(xiàn)在竟然還也問我們要過磅單 說要過磅單和我們財(cái)務(wù)聯(lián)回單都要給他們
這個(gè)他們的要求確實(shí)是有一些過分了。這個(gè)
好的 謝謝老師
不客氣的,1祝您開心