處理財務(wù)報表年報利潤表系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與賬上數(shù)據(jù)不一致,可按以下步驟: 核對分析:逐科目對比,找出差異項目與金額;檢查會計憑證,看有無記賬錯誤;考慮特殊業(yè)務(wù)及調(diào)整事項,如減值計提等是否有差異。 調(diào)整處理:記賬錯就編更正憑證;系統(tǒng)設(shè)置問題就檢查并調(diào)整參數(shù);有未處理的特殊業(yè)務(wù)則按準則政策補記調(diào)整。 再次核對:完成調(diào)整后重新生成報表,全面核對數(shù)據(jù),確保一致,并詳細記錄調(diào)整過程
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報第三季度的財務(wù)報表。系統(tǒng)上自動帶出來的年初數(shù)和報表上的年初數(shù)不一樣。年初數(shù)可以進行修改數(shù)據(jù)。請問我能不能修改系統(tǒng)帶動帶出來的數(shù)據(jù)。
納稅系統(tǒng)上申報的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)跟實際做賬的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致的情況下要怎么處理呀?我需要怎么做才能規(guī)避我的風(fēng)險,因為我剛接的這個公司,他報表憑證什么之類的都沒有,是去年的數(shù)據(jù)了
年度財務(wù)報表申報,營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤是灰色的,數(shù)據(jù)改不了,跟我的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不對,怎么辦?
去年審計的,這幾天說要我們從稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出資產(chǎn)負債表和利潤表,這個跟審計報告上財務(wù)報表不一樣,
老師,季報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)與年的數(shù)據(jù)不一致,在申報了2023年的年報數(shù)據(jù)后,申報2024年的數(shù)據(jù)時系統(tǒng)自動帶出的資產(chǎn)負債表金額是年報上的數(shù),但是利潤表的上期數(shù)據(jù)帶的是季報上的數(shù)。這怎么搞?利潤表的上期就用系統(tǒng)自動帶出來的嗎?
老師,請問圖片里面的兩個分錄的摘要分別應(yīng)該怎么寫比較合適呢?
上月申請將多繳的印花稅退稅,現(xiàn)退稅金額已到賬,怎么做分錄?
你好,老師,我的稅費中顯示企業(yè)所得稅稅率25% 但是,我聽說有的公司企業(yè)所得稅稅率5% 稅費顯示25%,我們就要交這么多嗎,
老師,發(fā)一套計算工資的算法給我
老師咨詢一下小規(guī)模納稅人 普票?無票收入未達起征點的是不是都填到第10欄次 附表一和附表二需要填寫嗎
請問一些金額較小的固定資產(chǎn)想通過固定資產(chǎn)模塊統(tǒng)計,但是不計提折舊,可以嗎?
銷售管理審計測試點是什么?
你好,2024年度整體稅收462000,2025年有啥變動沒有?是能增長多少還是下降?。咳缓竽?。大致預(yù)測一下,給我簡單寫個情況兒, 2025跟2024差不多預(yù)測,情況說明怎么寫,我們是設(shè)計行業(yè),承接全國,標識品牌設(shè)計
第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅80000*5%=4000元,但是去年是虧損20萬,所以可以彌補虧損8萬。請問具體會計分錄怎樣做?
老師您好,裝修公司簽訂合同價款45萬,分期開普票,可不可以控制季度開票不超30萬免繳增值稅附加稅,還是以合同45萬確認收入?