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企業(yè)用支票償還欠款的會計分錄
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Y-mei?? 發(fā)表的提問:
你好,麻煩咨詢下,欠我們單位錢的單位誤將欠款轉(zhuǎn)到了我們欠款的單位,這個會計分錄怎么做
您好 誤轉(zhuǎn)的 還會退回么 會抵消您單位的欠款么
61樓
2022-10-26 08:47:32
全部回復(fù)
Y-mei??:回復(fù)bamboo老師 抵消單位欠款
2022-10-26 09:18:08
bamboo老師:回復(fù)Y-mei??借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2022-10-26 09:34:07
Y-mei??:回復(fù)bamboo老師 本單位欠款在其它應(yīng)付款掛著賬,付款單位在應(yīng)收賬款掛著
2022-10-26 09:51:45
bamboo老師:回復(fù)Y-mei??借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
2022-10-26 10:07:38
東老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.17w
引用 @ 歡呼的金針菇 發(fā)表的提問:
用銀行存款3萬元償還短期借款的會計分錄
這個期借款貸30000,銀行存款30000
62樓
2022-10-26 08:58:00
全部回復(fù)
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
用銀行存款200000元償還短期借款。會計分錄
借短期借款200000貸銀行存款200000
63樓
2022-10-27 06:14:15
全部回復(fù)
水本無色
職稱:中級職稱
5.00
解題: 0.13w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
銀行轉(zhuǎn)賬支付所欠購料款的會計分錄
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
64樓
2022-10-27 06:42:44
全部回復(fù)
克江老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 喜之郎果凍 發(fā)表的提問:
分公司欠款企業(yè)個人結(jié)算卡44000元,歸還欠款48000元,多余4000元已庫存現(xiàn)金提現(xiàn),請問怎么做會計分錄
多余4000 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-分公司
65樓
2022-10-27 06:49:16
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.01w
引用 @ 發(fā)表的提問:
公司吃飯簽單,比如一共吃了4490,抵對方欠款,其中3307公司抵對方欠款,剩余1183是其他人給公司錢抵對方欠款,這兩筆會計分錄怎么做?
你好!借管理費用-交際費等 貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款1183
66樓
2022-10-27 07:07:41
全部回復(fù)
靜:回復(fù)宋生老師 1183還是要抵應(yīng)收的,這樣分錄只是抵了招待費,對方的欠款應(yīng)收并沒有減少啊,我可不可以做借其他應(yīng)收帶應(yīng)收,然后那人給錢后再做貸管理借其他應(yīng)收
2022-10-27 07:21:44
宋生老師:回復(fù)你好!這上面不是有貸應(yīng)收賬款,就是抵減了對方的欠款 其他人給公司錢抵對方欠款這個我不明白具體是什么。估計是對方也簽?zāi)愕??如果他就幫你代付了?這樣的話,你還要在我上面的分錄下再做一個 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款。
2022-10-27 07:33:25
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
之前欠萬達公司100000元,由于公司破產(chǎn),無法歸還欠款。如何做會計分錄。
借應(yīng)付賬款100000 貸營業(yè)外收入100000
67樓
2022-10-27 07:36:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.42w
引用 @ 夏楠 發(fā)表的提問:
老師,我們客戶還給我們的10萬元直接打到我們欠款那個人,我們向別人借了10萬元,欠我們的直接打給我們欠的,這個會計分錄怎么做
你好,需要出一個委托書,然后兩個科目對沖就行,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款
68樓
2022-10-30 07:42:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
如何能從會計分錄中看出他公司欠款
查看該應(yīng)收賬款明細(xì)賬的余額就知道了
69樓
2022-10-30 08:00:28
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 不安的月餅 發(fā)表的提問:
某企業(yè)前欠A企業(yè)一筆貨款22 000元,現(xiàn)知A企業(yè)已經(jīng)于去年破產(chǎn)清算完畢(表明該筆貨款不用支付了)。這個會計分錄怎么寫?
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
70樓
2022-10-30 08:09:34
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
老板用自己的房子還公司欠款,怎么做會計分錄?
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款
71樓
2022-10-30 08:25:00
全部回復(fù)
何江何老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ 佳一 發(fā)表的提問:
事故車輛維修(系中國人壽保險公司賠償范圍),款項未支付,寫了欠條怎么編會計分錄
你好同學(xué),借:其它應(yīng)收款-保險公司 貸:營業(yè)外收入 建議你等他們賠償了再入賬
72樓
2022-11-01 06:42:53
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 2923飄零 發(fā)表的提問:
甲因銷售商品而收到由乙公司開的一張商業(yè)承兌匯票,然后將這張商業(yè)承兌匯票用來償還前欠貨款給丙, 或者將一張商業(yè)承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給丁公司用來償還前欠貨款。應(yīng)該怎么寫分錄呢?(從乙角度)
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù) 乙的處理是
73樓
2022-11-01 06:57:01
全部回復(fù)
2923飄零:回復(fù)陳詩晗老師 好的,謝謝,如果前欠貨款和票面金額不一樣計那個科目呢?
2022-11-01 07:09:45
陳詩晗老師:回復(fù)2923飄零不一樣的金額你最后需要退還嗎
2022-11-01 07:36:27
2923飄零:回復(fù)陳詩晗老師 不需要
2022-11-01 07:52:17
陳詩晗老師:回復(fù)2923飄零是大于應(yīng)付賬款還是小于
2022-11-01 08:19:42
2923飄零:回復(fù)陳詩晗老師 大于
2022-11-01 08:35:25
陳詩晗老師:回復(fù)2923飄零沖減你的財務(wù)費用處理。同學(xué)。
2022-11-01 09:00:32
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ K14624233313188 發(fā)表的提問:
12.下列引起會計等式左右兩邊會計要素變動的經(jīng)濟業(yè)務(wù)有( )。 A.收到某企業(yè)前欠貨款2000元存入銀行 B.以銀行存款償還銀行借款 C.收到某單位投入機器一臺,價值80萬元 D.以銀行存款償還前欠貨款 E.用銀行存款上交稅金
您好 B.以銀行存款償還銀行借款 C.收到某單位投入機器一臺,價值80萬元 D.以銀行存款償還前欠貨款 E.用銀行存款上交稅金
74樓
2022-11-01 07:02:13
全部回復(fù)
K14624233313188:回復(fù)bamboo老師 老師,可以解釋一下么
2022-11-01 07:18:23
bamboo老師:回復(fù)K14624233313188給您寫分錄讓您體會可以么?
2022-11-01 07:35:17
K14624233313188:回復(fù)bamboo老師 好的,老師
2022-11-01 08:02:05
bamboo老師:回復(fù)K14624233313188z資產(chǎn)=負(fù)責(zé)+所有權(quán)權(quán)益 借:短期借款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:實收資本 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
2022-11-01 08:12:32
K14624233313188:回復(fù)bamboo老師 A選項不是么
2022-11-01 08:31:05
bamboo老師:回復(fù)K14624233313188A.收到某企業(yè)前欠貨款2000元存入銀行 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2022-11-01 08:56:41
K14624233313188:回復(fù)bamboo老師 賬簿根據(jù)用途,可分為( )。 A.日記賬 B.分類賬 C.備查賬 D.總賬 E.訂本賬
2022-11-01 09:19:42
bamboo老師:回復(fù)K14624233313188賬簿根據(jù)用途,可分為B.分類賬 C.備查賬
2022-11-01 09:48:02
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ ぃ11⌒. 發(fā)表的提問:
欠款無法償還,公司注銷了 怎么做分錄
您好,借;其他應(yīng)付款,或者應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入。
75樓
2022-11-01 07:27:46
全部回復(fù)
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 那么公司注銷 賬務(wù)上還有什么別的要注意,處理的嗎?
2022-11-01 07:54:53
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,全面余額都處理為0就行了。
2022-11-01 08:06:31
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 如果我是債權(quán)人公司,我的資金收不回了,需要有什么原始單據(jù)呢?對方公司注銷了
2022-11-01 08:35:19
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,需要對方公司的注銷工商登記證明即可。
2022-11-01 08:57:53
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 如果是母子公司呢?
2022-11-01 09:17:40
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,母子公司一樣的,需要對方公司的注銷工商登記證明即可
2022-11-01 09:33:14
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 現(xiàn)在已經(jīng)做清稅了 稅務(wù)局還沒有下來清稅文件,其他應(yīng)付款都還不了,那么都入到營業(yè)外收入以后,就出現(xiàn)了利潤是正數(shù)1000元,請問這個需要交企業(yè)所得稅嗎?
2022-11-01 10:02:14
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,這個需要交企業(yè)所得稅的。
2022-11-01 10:20:40
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 如果我將其他應(yīng)付款的金額計入營業(yè)外收入,那么利潤就會虛高呀,需要交企業(yè)所得稅嗎?
2022-11-01 10:44:26
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,不是虛高,確實是這樣操作的,需要交企業(yè)所得稅的。
2022-11-01 11:08:03
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 那么老師 公司沒有錢償還,那么計入營業(yè)外收入后,交企業(yè)所得稅,公司沒有錢交企業(yè)所得稅,又借的錢,請問這部分借的錢怎么處理?
2022-11-01 11:38:03
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,這個借的錢交稅,可以直接支付后,股東承擔(dān)了即可。
2022-11-01 11:53:19
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 可以股東是企業(yè) 怎么辦?
2022-11-01 12:07:24
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,股東是企業(yè),讓對方企業(yè)自己做賬,注銷的公司再做一筆其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行了。
2022-11-01 12:22:30
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 如果注銷的公司再做一筆其他應(yīng)付款,再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這樣不是利潤有出來了?然后一直循環(huán)
2022-11-01 12:50:36
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,不會的,也就交完這個所得稅,之后就注銷了。不會再循環(huán)了。
2022-11-01 13:14:16
ぃ11⌒.:回復(fù)王雁鳴老師 嗯嗯那就好 老師京東財務(wù)從哪里索取賬務(wù)數(shù)據(jù)?電商這方面賬務(wù)
2022-11-01 13:43:42
王雁鳴老師:回復(fù)ぃ11⌒.您好,不好意思,京東的業(yè)務(wù)我就不熟悉了,麻煩您另外提出問題,看看其老師的答復(fù)吧,謝謝。
2022-11-01 14:04:44

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