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會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)分錄表
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逸仙老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 鰻魚奇異果 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下,根據(jù)圖中的表格的內(nèi)容寫會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
(一)賒購:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)金采購:借方一樣,貸:銀行存款 現(xiàn)金銷售:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 賒銷:借:應(yīng)收賬款 貸方和現(xiàn)金銷售一樣,第二個(gè)分錄一樣 (二)計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 (三)借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅,借:其他應(yīng)付款-個(gè)稅公司負(fù)擔(dān)部分 貸:銀行存款 1.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益1000 貸:庫存現(xiàn)金1000,借:其他應(yīng)收款-小娜 500 管理費(fèi)用500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2.借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款2000 3.借:固定資產(chǎn)-倉庫社備300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸:銀行存款339000,借:固定資產(chǎn)-倉庫設(shè)備3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)270 貸:銀行存款3270,借:固定資產(chǎn)-倉庫設(shè)備5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)付賬款5300
16樓
2023-03-15 09:06:47
全部回復(fù)
鰻魚奇異果:回復(fù)逸仙老師 那老師,如果要根據(jù)這些會(huì)計(jì)分錄運(yùn)用T字帳匯總各科目的發(fā)生額、余額這個(gè)怎么寫?
2023-03-15 09:42:53
逸仙老師:回復(fù)鰻魚奇異果首先你把T字賬做出來,借貸方就是發(fā)生額,余額等于期初+本期發(fā)生額,就是要注意方向
2023-03-15 10:04:11
學(xué)堂答疑王老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.19w
引用 @ 葉絕音 發(fā)表的提問:
求解表格, 還有會(huì)計(jì)分錄,非常感謝
您好!首先感謝您的提問,其次,老師還是要求您端正一下學(xué)習(xí)態(tài)度,表里邊一些基礎(chǔ)信息完全在題目里邊給出了,自己不填上去,產(chǎn)量甲300件、乙200件,單位定額甲4千克、乙8千克,定額消耗量甲300×4=1200,乙200×8=1600,甲乙產(chǎn)品定額消耗總量=2800,甲占比1200/2800=0.428571,乙占比1600/2800=0.571429,甲應(yīng)分配材料費(fèi)用25200元(0.428571*58800),乙應(yīng)分配材料費(fèi)用33600元(0.571429*58800),這表不是填出來了嗎?這不難吧,如果考試的話你這態(tài)度不行的哦,動(dòng)手抄數(shù)據(jù)填表就給分,偷懶就拿不到分?jǐn)?shù)哦,好,再來看會(huì)計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本-直接材料-甲產(chǎn)品257040(25200*10*1.02),生產(chǎn)成本-直接材料-乙產(chǎn)品342720(33600*10*1.02),貸:原材料588000,材料成本差異11760
17樓
2023-03-15 10:21:51
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 東南西北 發(fā)表的提問:
有老師在嗎,請(qǐng)教一下這章表格怎么做會(huì)計(jì)分錄,老板考我的,我做不了謝謝老師
老師幫我看一下嘛怎么做會(huì)計(jì)分錄
18樓
2023-03-15 11:13:40
全部回復(fù)
東南西北:回復(fù)文老師 老師,謝謝你幫做一下嘛
2023-03-15 12:09:15
文老師:回復(fù)東南西北您好,您這里的意思是其中一個(gè)股東的股權(quán)減少,然后其他股東按比例增加股權(quán)是嗎,那就是股權(quán)變更,股權(quán)變更的之前還先分配利潤是嗎
2023-03-15 12:31:57
東南西北:回復(fù)文老師 是這樣老師
2023-03-15 12:45:58
文老師:回復(fù)東南西北其他對(duì)話框給您回復(fù)了,有不明白的可以繼續(xù)咨詢
2023-03-15 13:10:17
東南西北:回復(fù)文老師 幫我寫分錄,
2023-03-15 13:36:28
文老師:回復(fù)東南西北借銀行存款10萬貸實(shí)收資本--各股東根據(jù)比例計(jì)入資本公積1萬 借實(shí)收資本--轉(zhuǎn)出的股東貸銀行存款
2023-03-15 14:02:16
學(xué)堂答疑王老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.19w
引用 @ Leo 發(fā)表的提問:
求問第三題寫成表格中的數(shù)據(jù)并給出解釋,寫出會(huì)計(jì)分錄
您好!第三題首先要求材料成本差異率=(2000+4000)/(100000+200000)=2%,發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異=160000×2%=3200,發(fā)出材料的實(shí)際成本=160000+3200=163200,結(jié)存材料的實(shí)際成本=(100000+200000-160000)×(1+2%)=142800,領(lǐng)用材料的會(huì)計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本100000,管理費(fèi)用60000,貸:原材料160000,分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅?huì)計(jì)分錄:借:生產(chǎn)成本2000,管理費(fèi)用1200,貸:材料成本差異3200
19樓
2023-03-15 12:28:48
全部回復(fù)
Leo:回復(fù)學(xué)堂答疑王老師 不好意思啊
2023-03-15 12:53:55
Leo:回復(fù)學(xué)堂答疑王老師 是第二題
2023-03-15 13:09:47
學(xué)堂答疑王老師:回復(fù)Leo第二題,借:無形資產(chǎn)1039.5,未確認(rèn)融資費(fèi)用160.5,貸:長期應(yīng)付款1200,第一年攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用62.37,貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用62.37,借:其他應(yīng)付款300,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))18,貸:銀行存款318,第一年償還租金300,其中利息62.37萬元,本金=300-62.37=237.63萬元,償還本金后攤余成本=1039.5-237.63=801.87,第二年攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用=801.87×6%=48.11,會(huì)計(jì)分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用48.11,貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用48.11,借:長期應(yīng)付款300,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))18,貸:銀行存款318,以后期間依次類推
2023-03-15 13:36:15
易 老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 心細(xì)的蜻蜓 發(fā)表的提問:
業(yè)務(wù)部門從倉庫領(lǐng)用材料2000元 做預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)您好,不涉及資金的不做預(yù)算會(huì)計(jì)
20樓
2023-03-15 13:27:19
全部回復(fù)

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