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往來(lái)會(huì)計(jì)好還是費(fèi)用會(huì)計(jì)空間大
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糖果老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 暴躁的戰(zhàn)斗機(jī) 發(fā)表的提問(wèn):
會(huì)計(jì)六大往來(lái)的重分類
同學(xué)您好,您需要重新提問(wèn)問(wèn)題喔,老師們這邊看不到您具體想咨詢的內(nèi)容是什么。您提問(wèn)的時(shí)候可以將您的咨詢內(nèi)容帶上,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師為您解答的。
61樓
2022-10-26 08:53:09
全部回復(fù)
李老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn):
我現(xiàn)在在小公司做出納兼往來(lái)會(huì)計(jì)5個(gè)月了,掙的很少?zèng)]有上升空間我不知道該不走人
我現(xiàn)在在小公司做出納兼往來(lái)會(huì)計(jì)5個(gè)月了,掙的很少?zèng)]有上升空間我不知道該不走人
62樓
2022-10-26 09:17:59
全部回復(fù)
李老師:回復(fù)愛笑的流沙可以來(lái)會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)哦~~~~~
2022-10-26 09:28:49
QQ老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ Jai Ho 發(fā)表的提問(wèn):
我想請(qǐng)問(wèn)一下,往來(lái)會(huì)計(jì)都做什么?有沒(méi)有什么注意事項(xiàng)?
你好!登記賬冊(cè),定期核定往來(lái)賬余額,主要是要注意提醒應(yīng)收賬款的催賬
63樓
2022-10-27 07:09:44
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問(wèn):
老師:往來(lái)會(huì)計(jì)企業(yè)一般是如何對(duì)賬
你好,一般是發(fā)對(duì)帳函
64樓
2022-10-27 07:16:26
全部回復(fù)
黃老師
職稱:會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 傾辰 發(fā)表的提問(wèn):
往來(lái)會(huì)計(jì)的大致工作流程是什么
你好,往來(lái)會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算,這項(xiàng)工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù),如果有必要,還會(huì)和對(duì)方單位對(duì)賬,來(lái)核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。
65樓
2022-10-27 07:23:15
全部回復(fù)
馬老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 鋼琴 發(fā)表的提問(wèn):
老師,通過(guò)學(xué)習(xí),現(xiàn)在對(duì)會(huì)計(jì)各崗位工作都已經(jīng)掌握,在小公司里面一手擔(dān)任全部崗位,已是輕車熟路。現(xiàn)在,到了另一家公司,擔(dān)任主管,手下分別有出納、往來(lái)等數(shù)人,較之前自己一人做,反而感覺有些工作掌控不了,那如何才能提高自己的統(tǒng)籌管理能力呢?
那如果下面人多的話,你就不用做賬呀,你就是對(duì)每個(gè)月的憑證報(bào)表去審核,其他的都是幫助財(cái)務(wù)部和其他部門去協(xié)調(diào)一些一般會(huì)計(jì)處理不了的事情,這就是屬于管理了,不再屬于核算了。
66樓
2022-10-27 07:30:43
全部回復(fù)
鋼琴:回復(fù)馬老師 那馬老師,各崗位人員在一套系統(tǒng)中,按各職責(zé)不同,權(quán)限不同,錄入系統(tǒng)憑證,所以有操作過(guò)后的憑證,先轉(zhuǎn)總賬會(huì)計(jì)審核,再轉(zhuǎn)主管審核,最終確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否正確,整個(gè)流程是否如此?
2022-10-27 08:09:44
馬老師:回復(fù)鋼琴流程你們自己根據(jù)實(shí)際情況去制定。主管主要是管理了。你們軟件流程也要結(jié)合,如果是你剛才說(shuō)的那樣,那你就按照那樣執(zhí)行。
2022-10-27 08:30:01
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.41w
引用 @ 喜悅的鮮花 發(fā)表的提問(wèn):
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下公司全盤賬是什么意思?就是所有的業(yè)務(wù)往來(lái)從頭到尾都是會(huì)計(jì)一個(gè)人完成嗎?
你好是的 做賬 報(bào)稅
67樓
2022-10-27 07:51:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.41w
引用 @ 65sdibenxa 發(fā)表的提問(wèn):
往來(lái)會(huì)計(jì)不是成本是嗎?
你好,不是,應(yīng)該是采購(gòu)銷售統(tǒng)計(jì)應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付的
68樓
2022-10-30 07:59:01
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 侯時(shí)小 發(fā)表的提問(wèn):
往來(lái)會(huì)計(jì)一搬流程有什么
資產(chǎn)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)是公司往來(lái)帳務(wù)的處理工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)與各往來(lái)單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)帳工作,并定期進(jìn)行往來(lái)分析;2、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;4、根據(jù)工作流程,復(fù)核對(duì)外匯款通知;5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí);6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票,催收供應(yīng)商所欠增值稅票;7、其他臨時(shí)性工作。往來(lái)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容往來(lái)會(huì)計(jì)就是負(fù)責(zé)企業(yè)單位往來(lái)賬款的核算業(yè)務(wù),一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是:1、建立往來(lái)客戶明細(xì)科目;2、確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則:例如,同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付,你是分開科目核算,還是在一個(gè)科目核算。一般應(yīng)收、應(yīng)付分開為好,但也有放在一起的,要根據(jù)你單位業(yè)務(wù)具體情況定;3、要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容,確定各科目核算內(nèi)容,一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算,原材料款在應(yīng)付中核算;4、要勤與客戶對(duì)賬,要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況;5、要善于“理帳、報(bào)賬、用帳”為本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)服務(wù);6、財(cái)務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通,有時(shí)內(nèi)部會(huì)有差錯(cuò)發(fā)生的往來(lái)會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算,這項(xiàng)工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù),如果有必要,還會(huì)和對(duì)方單位對(duì)賬,來(lái)核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致
69樓
2022-10-30 08:18:02
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 一笑而過(guò) 發(fā)表的提問(wèn):
在一個(gè)剛成立幾個(gè)月的公司上班,之前一直沒(méi)有會(huì)計(jì),已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,現(xiàn)在公司讓我建一套賬,該怎么做呀?
您好,建議制訂財(cái)務(wù)制度,購(gòu)買賬本或者財(cái)務(wù)軟件,設(shè)置好會(huì)計(jì)科目,再根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)編制憑證,記賬,匯總,編制科目余額表,出具財(cái)務(wù)報(bào)表,納稅申報(bào)就行了。
70樓
2022-10-30 08:37:00
全部回復(fù)
一笑而過(guò):回復(fù)王雁鳴老師 我需要了解公司的一些什么呢? 比如注冊(cè)資本?
2022-10-30 08:55:48
王雁鳴老師:回復(fù)一笑而過(guò)您好,需要了解公司的章程上注明的投資金額,查看工商登記,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,查看稅務(wù)登記,社保登記,銀行賬戶等內(nèi)容。
2022-10-30 09:06:37
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 張小寶 發(fā)表的提問(wèn):
往來(lái)核對(duì),是出納核對(duì)還是會(huì)計(jì)核對(duì)?
你好,各單位的分工不同 都有核對(duì)的情況
71樓
2022-11-01 06:27:48
全部回復(fù)
大海老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 小平10765196 發(fā)表的提問(wèn):
老師我剛接到幾家擔(dān)保公司的會(huì)計(jì),老板讓我審查以前的賬,個(gè)人的往來(lái),我有點(diǎn)迷茫不知道怎么做
您好,查找個(gè)人往來(lái)賬,要從源頭開始查找,比如現(xiàn)在A掛賬5萬(wàn),那么將個(gè)人往來(lái)明細(xì)賬的查詢?nèi)掌谠O(shè)置成從建賬初期至現(xiàn)在,看下A是從什么時(shí)候開始掛賬的,然后再對(duì)A掛賬的金額一筆一筆的進(jìn)行審核。
72樓
2022-11-01 06:54:00
全部回復(fù)
小平10765196:回復(fù)大海老師 而且還有利息付給個(gè)人,老師是不是賬上的金額和符的原始憑證金額對(duì)上了就說(shuō)明沒(méi)有問(wèn)題,對(duì)不對(duì)
2022-11-01 07:27:23
大海老師:回復(fù)小平10765196是的,您的理解正確,賬上的金額和附件的金額要對(duì)應(yīng),保證賬實(shí)一致。
2022-11-01 07:56:07
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師付給個(gè)人的利息賬面體現(xiàn)的是15000元可是實(shí)際到賬是10000元那5000元匯到財(cái)務(wù)主管名下,這樣是不是就有問(wèn)題
2022-11-01 08:24:18
大海老師:回復(fù)小平10765196是的,那么賬上付給個(gè)人的金額,和實(shí)際付給個(gè)人的金額就不一致。要將這些差異都記錄下來(lái),包括憑證號(hào)、憑證上所記載的分錄、實(shí)際附件所記載的事項(xiàng)都記錄下來(lái),前期差異不一致,有可能會(huì)在后期做調(diào)整。
2022-11-01 08:35:13
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師按照您說(shuō)的這就是會(huì)計(jì)審查,如果賬上和原始憑證不符我需要怎么做,我們老總說(shuō)我這邊審查完了以后拿著這些復(fù)印件給法務(wù)部,讓我和法務(wù)部溝通,如果不符會(huì)是什么結(jié)果
2022-11-01 08:56:32
小平10765196:回復(fù)大海老師 如果利息賬目體現(xiàn)15000元實(shí)際10000元這個(gè)怎么調(diào)整,我把每一部原始憑證都復(fù)印了一份附在了對(duì)賬匯總的后面
2022-11-01 09:12:39
大海老師:回復(fù)小平10765196您好,賬實(shí)不符,首先需要了解不符的原因,然后后續(xù)再做調(diào)整分錄,可能會(huì)涉及到所得稅的調(diào)整。如果您單方面沒(méi)辦法了解不符的原因, 就要多部門協(xié)查,與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人溝通。
2022-11-01 09:36:15
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師還有一個(gè)問(wèn)題我想知道假如說(shuō)我們公司截止到現(xiàn)在欠個(gè)人210000元,每個(gè)月計(jì)提利息是4200元,但是自從2015年12月份開始就沒(méi)有賬面計(jì)提利息了。我審核計(jì)提利息截止到那天
2022-11-01 09:55:52
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師經(jīng)理是這么解釋的,給個(gè)人付利息少的那5000元是給主管的分紅,我就不明白的一點(diǎn)是,付給個(gè)人多少利息賬面就應(yīng)該體現(xiàn)多少,為什么不體現(xiàn)出來(lái)呢,而且分紅就應(yīng)該另外做分錄,
2022-11-01 10:25:37
大海老師:回復(fù)小平10765196您好,按您說(shuō)的這個(gè)個(gè)例,審核計(jì)提利息應(yīng)截止到現(xiàn)在,就是最近的日期。建議您做份表格,賬面計(jì)提利息一列,實(shí)際計(jì)提利息一列,然后將存在的差異一一列明,再去深究差異的原因。
2022-11-01 10:50:19
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師您能不能給我做表格舉例
2022-11-01 11:16:13
大海老師:回復(fù)小平10765196抱歉老師剛剛才看到您說(shuō)的經(jīng)理的解釋,老師的想法和您一致,支付個(gè)人利息部分和給主管分紅部分應(yīng)該單獨(dú)做賬。 老師做了份表格,供您參考。
2022-11-01 11:45:20
小平10765196:回復(fù)大海老師 感謝老師
2022-11-01 12:03:47
大海老師:回復(fù)小平10765196不客氣,祝您工作順利,滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng),謝謝。
2022-11-01 12:19:00
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師你看這是我昨天找了一下午才找到的往來(lái),有點(diǎn)迷茫,不知道怎么處理了
2022-11-01 12:40:30
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師幫我指點(diǎn)一下
2022-11-01 13:08:49
小平10765196:回復(fù)大海老師 老板說(shuō)她家以前還有往來(lái)但是我把所有財(cái)務(wù)軟件上的應(yīng)收應(yīng)付全部排查了一遍都沒(méi)有找到,我是不是要挨個(gè)憑證看一遍嗎?
2022-11-01 13:28:13
大海老師:回復(fù)小平10765196您好,是的,后附的原始憑證都要核對(duì),有可能她家的往來(lái)掛到其他家去了。
2022-11-01 13:46:56
小平10765196:回復(fù)大海老師 她家的往來(lái)你給我用表格舉個(gè)例子
2022-11-01 14:10:03
大海老師:回復(fù)小平10765196您剛才圖片里的預(yù)收賬款明細(xì)賬就已經(jīng)很清楚的體現(xiàn)了她家的往來(lái),不用再列表格了,有3筆,而且期末也平了。 但和實(shí)際不符,就有可能是錯(cuò)掛到其他科目往來(lái),或錯(cuò)掛到其他家去了。 但您剛才說(shuō)對(duì)財(cái)務(wù)軟件上的應(yīng)收應(yīng)付都查詢過(guò),沒(méi)有她家的往來(lái),那就有可能是掛到其他家去了。那么就把這3筆的憑證翻出來(lái),看看后面附的原始憑證是不是和賬務(wù)一致,如果和賬務(wù)一致,那就再去挨個(gè)查找其他家的往來(lái)。
2022-11-01 14:30:17
小平10765196:回復(fù)大海老師 老師我怎么樣才知道他家的帳掛到別人家了,是不是按照憑證后面附的原始憑證來(lái)查嗎
2022-11-01 14:42:48
大海老師:回復(fù)小平10765196是的,首先查這3筆的原始憑證,查賬不能只看賬務(wù)處理,一定要和原始憑證結(jié)合。如果這3筆原始憑證沒(méi)有問(wèn)題,和賬務(wù)處理一致,那么就再查其他家的往來(lái)。
2022-11-01 14:58:36
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 助教 發(fā)表的提問(wèn):
往來(lái)會(huì)計(jì)得工作,是不是應(yīng)該算是初級(jí)了
你好,初級(jí)職稱是需要考試通過(guò)了才是 的
73樓
2022-11-01 07:23:25
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 原子 發(fā)表的提問(wèn):
面試了,通訊工程公司的往來(lái)會(huì)計(jì)怎么樣,做這個(gè)工作對(duì)以后得職業(yè)生涯幫助發(fā)嗎?
你以前要是沒(méi)做過(guò)會(huì)計(jì) 可以先做這個(gè)崗位 做一段時(shí)間再跳槽
74樓
2022-11-01 07:30:14
全部回復(fù)
原子:回復(fù)玲老師 以前有做過(guò)會(huì)計(jì),代理記賬公司做過(guò),還有一家小工業(yè)企業(yè)做過(guò),全盤賬,外賬,還有報(bào)稅都有報(bào)過(guò),一共有2年工作時(shí)間,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在可以找哪方面的工作比較好點(diǎn)?
2022-11-01 07:53:59
原子:回復(fù)玲老師 都是12年畢業(yè)時(shí)的工作,從16年在家?guī)『?,目前正在找工作,離崗3年了
2022-11-01 08:09:18
原子:回復(fù)玲老師 就是懂一些,但不精通
2022-11-01 08:27:04
原子:回復(fù)玲老師 目前取得的證書會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,初級(jí)證,現(xiàn)在是報(bào)了會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操培訓(xùn)班
2022-11-01 08:39:23
原子:回復(fù)玲老師 麻煩老師幫我看下,我現(xiàn)在應(yīng)該給自己一個(gè)怎么樣的定位,有助于以后得職業(yè)發(fā)展
2022-11-01 08:51:30
玲老師:回復(fù)原子那你應(yīng)是有基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)了 你可以去應(yīng)聘大一點(diǎn)的公司全盤賬 沒(méi)問(wèn)題的
2022-11-01 09:15:39
原子:回復(fù)玲老師 我老師指導(dǎo)
2022-11-01 09:26:13
玲老師:回復(fù)原子有老師指導(dǎo)挺好的 可以應(yīng)聘人全盤賬 不客氣的! 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
2022-11-01 09:43:45
何江何老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ Lukaya 發(fā)表的提問(wèn):
往來(lái)會(huì)計(jì)的工作流程是怎樣的?
一. 往來(lái)會(huì)計(jì)就是負(fù)責(zé)公司往來(lái)帳務(wù)的處理的會(huì)計(jì),其工作流程:   1、負(fù)責(zé)與各往來(lái)單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)帳工作,并定期進(jìn)行往來(lái)分析;   2、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;   3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;   4、根據(jù)工作流程,復(fù)核對(duì)外匯款通知;   5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí);   6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票,催收供應(yīng)商所欠增值稅票;   7、其他臨時(shí)性工作。   二.以 商業(yè)會(huì)計(jì)行業(yè)的往來(lái)帳會(huì)計(jì)為例的具體工作流程就是:   1.取得原始憑證-制作會(huì)計(jì)憑證-月底匯總做科目匯總表-登記總帳-然后按制作的會(huì)計(jì)憑證登記明細(xì)帳以及庫(kù)存帳-總帳和明細(xì)帳核對(duì)-制作會(huì)計(jì)報(bào)表-存檔。   2..審核原始憑證:  ?。?)外來(lái)原始憑證。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證, 如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。   (2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證,如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計(jì)算單等。   2.填制記帳憑證 可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證,也可隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)填 .   3.復(fù)核單據(jù);   4.記帳 根據(jù)記賬憑證登記入帳 小規(guī)模公司必備的賬本:現(xiàn)金日記帳;銀行日記帳;總帳;三欄明細(xì)帳;   5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表   1)、根據(jù)總賬科目余額填列??芍苯痈鶕?jù)有關(guān)總賬科目的期末余額填列,(如應(yīng)收票據(jù),短期借款)有些則需根據(jù)幾個(gè)總賬科目的期末余額計(jì)算填列,如“貨幣資金”,需根據(jù)“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個(gè)總曲科目的期末余額的合計(jì)數(shù)填列。   2)、根據(jù)明細(xì)帳科目余額計(jì)算填列。如“應(yīng)付賬款”,需根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”相關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額計(jì)算填列。   3)、根據(jù)總科目和明細(xì)科目余額分析計(jì)算填列。如“長(zhǎng)期借款”,需根據(jù)“長(zhǎng)期借款”總賬科目余額扣除“長(zhǎng)期借款”明細(xì)科目中將在一年內(nèi)到期限的長(zhǎng)期借款部分分析計(jì)算填列。   4)、檢查登記簿記錄。會(huì)計(jì)報(bào)表附注中的某些資料,需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制。
75樓
2022-11-01 07:51:59
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