您好,是 的,錢已經(jīng)支付,對方欠發(fā)票或真的是預(yù)付

科目余額表中應(yīng)付賬款貸方余額是負(fù)數(shù),是不是對方欠我們發(fā)票
老師,應(yīng)付賬款,借方余額,是代表對方欠我們票的金額嗎
請問老師期末應(yīng)付賬款借方余額為負(fù)數(shù)表示什么?對方欠我們票? 還是我們欠對方款項?
老師,預(yù)收款的貸方余額負(fù)數(shù),代表應(yīng)收對嗎?是對方欠我們的錢
應(yīng)收賬款借方余額表示已經(jīng)給對方開發(fā)票但是對方?jīng)]有給我們付款的 貸方余額表示對方付款了但是我們沒給人家開發(fā)票。 應(yīng)付賬款借方余額表示已經(jīng)給對方付款了,但是對方?jīng)]有給我們開發(fā)票。 貸方余額表示已經(jīng)給我們開發(fā)票但是沒付款?是嗎
應(yīng)納稅暫時性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學(xué)開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計稅周期
哪些可以記作增值稅進(jìn)項稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎
我要查賬才能知道是不是欠票還是預(yù)付?
您好,是的,來了發(fā)票我們在摘要里都是寫上發(fā)票號的, 發(fā)票沒有貨到了,我們也是暫估的,這里查明細(xì)賬就知道是發(fā)票沒來還是直的預(yù)付款
老師,我其他應(yīng)付款貸方有負(fù)數(shù)余額,我調(diào)了賬,做了其他應(yīng)收款,查不到原因,放到待處理財產(chǎn)損益,最后有了營業(yè)外支出,這樣做對嗎
您好,可以,不過這個支出稅法不認(rèn)的,?我們在年度匯繳時要納稅調(diào)增
還有一個問題老師,賬上庫存現(xiàn)金有點多(實際沒有),我用其他應(yīng)付款沖行不行?
您好,可以的悄悄沖了,我也知道這個其他應(yīng)付款是老板的
老師,我其他應(yīng)付款貸方有負(fù)數(shù)余額,我調(diào)了賬,做了其他應(yīng)收款,查不到原因,放到待處理財產(chǎn)損益,最后有了營業(yè)外支出,這樣做對嗎 老師,那有沒有更好的辦法啊?
您好,有的,不用這么復(fù)雜 借:營業(yè)外支出? ? 貸:?其他應(yīng)付款 一個分錄就解決了,年度匯繳時納稅調(diào)增
好的老師,謝謝你哦 還有一個問題,公司把小區(qū)的停車位租給了別的公司,有合同,經(jīng)營范圍里有停車費服務(wù),租賃服務(wù),開票的時候應(yīng)該怎么開啊,我小規(guī)模
您好,停車位這是不動產(chǎn)租賃的,小規(guī)模5%,不過季度普票收入不超過30萬,這是免增值稅的
好的老師,但是公司經(jīng)營范圍內(nèi)沒有出租業(yè)務(wù),這樣可以開票嗎?如果我們必須要開票,開票項目名稱怎么寫呢?
您好,可以開票的,?業(yè)務(wù)真實,偶然一次開票沒事,如果以后是長期開發(fā)票,就需要增加稅種認(rèn)定
好的老師,項目名稱開不動產(chǎn)租賃*停車位出租嗎老師?稅率5還是1
您好,對的,稅率是5%,不用擔(dān)心這個稅率,季度不超30萬也是免增值稅的
好的老師,謝謝你!
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~