這四個人是應(yīng)該計提到24年
你說像這種情況該咋辦,我們年底留了一部分工資在2021年發(fā)放,比如12月份工資、領(lǐng)導(dǎo)職工剩余的30%工資,都是在2021年1月份發(fā)放,我就按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提了,但是問題是2020年1月份我們科長他當(dāng)時做賬把2019年的這個部分計提在了2020年月的賬里,還有他把2019年第四季度的房產(chǎn)稅、土地使用稅也計提在了2020年1月的賬里現(xiàn)在導(dǎo)致一個年度計提了兩個年度的,金額300萬呢,。影響了2020年的利潤,領(lǐng)導(dǎo)說讓我把2020年12月份計提的那些放在1月份計提。但是也不能這樣弄么
老師,我這邊我們公司今年交了2020年3月到2021年3月房租,四十二萬,今年三月份付款,沒收到發(fā)票,也就是說,我們掛預(yù)付賬款,但是這四十二萬屬于我們費用只占17%樣子,也就是說,四十二萬中有323076.92屬于去年三月到十二月的,其中323076.96中只有54923.08屬于我們自己公司,也就是說,我們需要補計提2020年3月到2020年12月費用,借,未分配利潤54923.08,貸預(yù)付賬款54923.08。然后將42萬預(yù)付賬款分攤到轉(zhuǎn)租其他公司頭上,借,其他應(yīng)收款328600某公司,貸,預(yù)付賬款328600,然后,因為我們轉(zhuǎn)出去83%,也就是說,42萬中,2020年3月到2020年12月,其中42萬其中323076.92是轉(zhuǎn)其他人收入,我們要不計提企業(yè)所得說,也就是補計提2020年3月到12月,分公司25%,也就是說補計提所得稅,借,所得稅費用80769.23,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅80769.23。老師是不是這樣理解呀
請問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個月即23年11月12月不收費,年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來,即約定的24年1月的租金;請問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計提費用,處理上發(fā)票與計提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會被認定為為不合理嗎?
老師 我們?nèi)∨M是24年11月該發(fā)的 但是我們領(lǐng)導(dǎo)說其中有四個人放到明年發(fā) 那計提的話這四個人是應(yīng)該計提到24年還是25年
老師,我們 24 年 每個月按時付房租,但是 24 年的 房租發(fā)票 25 年 1 月才拿到,。我 24 年每個月做 借管理費用房租,貸銀行存款。 這樣對嗎? 25 年收到發(fā)票我應(yīng)該怎么做呢??
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
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老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫存是多少了