計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
請問應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——銷項稅額的貸方余額表示什么? 應(yīng)交增值稅——進項稅額的借方余額表示什么? 三個都有余額該怎么做?
待認證進項稅額科目余額表中 借方有280 這是什么意思?是有280的發(fā)票沒有認證嗎?已經(jīng)做賬了沒認證?
我是4月份剛接到賬,增值稅申報表沒有留抵的稅,但是賬上科目余額表應(yīng)交稅費有借方余額4千多,明細帳上有已交稅金借方余額和進項稅借方余額,銷項稅貸方余額,我該怎么調(diào)賬
老師,年末應(yīng)交稅費科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄?。课疫@里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
個人所得稅會計分錄怎么寫呢?
請問助學公益捐款怎么做賬?
老師,請問關(guān)于外幣借款一般借款的本金和利息匯兌差額都是計入當期損益,專門借款本金利息都是計入資本化?
請問之前暫估了服務(wù)費發(fā)票5萬,現(xiàn)在因為合同有變化,金額變成了2萬,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,現(xiàn)在印花稅不減免了嗎,我申報印花稅怎么沒有出來減免稅額,顯示的是實繳金額
同一個公司在同一家銀行可以開2不同賬號的一般賬戶嗎?
現(xiàn)在稅務(wù)局新規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報告及變更,我司是貿(mào)易公司,在京東和淘寶上有商品出售,要填報這一項嗎
老師新買進來公司,以前2021-2023年電子稅務(wù)局沒有認證的發(fā)票怎么處理做分錄,發(fā)票也聯(lián)系找不見了
您好,職工福利需要申報個稅嗎?
股權(quán)投資協(xié)議需要繳納印花稅嗎,稅率是多少呀?
需要去認證嗎
可以當月暫時不認證的
本月銷項稅額大于進項了,但還有未認證的進項發(fā)票
那么你直接勾選抵扣了就行
之前沒接觸過一般納稅人,這個怎么勾選抵扣呀
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認-抵扣勾選-