小規(guī)模納稅人增值稅的計算方法如下: 對于專票部分: 專票銷售額 10740.58 元,這部分無論是否超過季度銷售額 30 萬元,都需要繳納增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅稅率一般為 3%,則專票部分應繳納增值稅 = 10740.58×3% = 322.22 元。 對于普票部分: 普票銷售額 75140.58 元,加上專票銷售額 10740.58 元后,總收入超過了 30 萬元季度銷售額標準。 普票部分也需要繳納增值稅,應繳納增值稅 = 75140.58×3% = 2254.22 元。 合計應繳納增值稅: 專票和普票部分應繳納增值稅合計 = 322.22 %2B 2254.22 = 2576.44 元。 此外,如果涉及附加稅(城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加),以增值稅為計稅依據。假設在市區(qū),城市維護建設稅稅率為 7%,教育費附加 3%,地方教育附加 2%。則附加稅合計為增值稅稅額的 12%,即 2576.44×12% = 309.17 元。 所以,小規(guī)模納稅人總收入 610723.40 元,專票 10740.58 元,普票 75140.58 元時,增值稅及附加稅分別為 2576.44 元和 309.17 元。

老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
我公司是小微企業(yè),2020年10月份交庫房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,當時收到發(fā)票,會計賬一次性計入管理費,按要求這128304是要均攤到每個月,然后2020年年底報稅時,應納稅所得額調增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000萬租金(是2021年10月到2022年9月的費用),當時收到發(fā)票又一次性計入管理費了。問題是:到2021年稅務年報表時,A100050那個表填寫時,賬載金額填寫140000元,稅收金額填寫96228+35000=131228元,系統(tǒng)自動算出調增金額為8772元。我想請教老師,我的賬載金額和稅收金額填寫的數(shù)對不對?謝謝您!
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補做?
老師您好!小規(guī)模納稅人申報增值稅,季度主營業(yè)收入是610723.40元是不是直接填寫在第一欄?第2欄是系統(tǒng)自帶的10740.58元,那第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是填什么?
老師我想問下信用等級平分多少分到多少分是B,多少分到多少分是C
我是三十四期的學員,在4月份的第22個記賬憑證的附件的發(fā)票用處,怎么參考這個專用發(fā)票呢?
老師想咨詢一下應收應付其他應收應付的結果怎么算
老師資產總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始計算,
請問繼續(xù)教育在哪個網站可以進行?
銷售股權需要繳納什么稅
你好,我進入了一個商貿公司,老會計的應付賬款科目都是用的預付賬款,我該怎么理解?
老師,股東跟公司借款二十萬,公戶轉給股東了,可不也可以每個月發(fā)放工資,獎金從這個借款里面沖呀
增值稅 計提 結轉 繳納的分錄
老師,請問內賬的話,如果買材料含稅1130元,那內賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
那3%減按1%,優(yōu)惠的2%怎么計算填寫在哪一欄,系統(tǒng)沒有自帶要我自己填嗎?
現(xiàn)在系統(tǒng)顯示要交1萬9的稅所以我想應該是我哪里沒填寫
同學你好 減免稅優(yōu)惠明細表里填寫減免的百分之二
主表18欄系統(tǒng)沒有自帶減免,是我自己計算填寫嗎?
明細表這個數(shù)是按主表的減免稅數(shù)自動有的
你主表填寫在免稅銷售額那欄就可以
第9欄的免稅銷售額嗎?按我1.2.3欄的數(shù),第9欄應該填多少數(shù)?麻煩老師教下我,第一次報稅不懂
填寫你免稅的不含稅收入 就是普票的不含稅
老師這個不是很懂,普票不含稅就是第3欄的75140.58元,那我還有無票收入呢?
同學你好 無票收入也得填寫上的
那就是用第1欄的總收入減去2欄專票數(shù)額得出的數(shù)就是免稅銷售額,然后用這個免稅銷售額x2%就是應減免的稅額。是這樣理解嗎?
同學你好 對的 是這樣的