你好!這個(gè)你有多少收入呢,1-4月,然后1-3月已經(jīng)交了多少稅了

老師您好!我們是商貿(mào)公司每個(gè)月都交增值稅,稅負(fù)每個(gè)月達(dá)到3到4個(gè)點(diǎn)之間,平均稅負(fù)率達(dá)到1個(gè)點(diǎn),7月份進(jìn)項(xiàng)票多,那我這個(gè)月可以多抵扣留底,不繳納增值稅嗎?
稅負(fù)率是什么?怎么計(jì)算?怎么去控制每月應(yīng)交的增值稅?
老師,想問一下我公司2022年1月交2021年12月的增值稅,如果算2022年1-6增值稅的稅負(fù)率,需要減去1月份交的去年12月份的增值稅嗎?增值稅的稅負(fù)率怎么算
今年截止11月份增值稅稅負(fù)率是三個(gè)點(diǎn),今年想控制在1個(gè)點(diǎn),那12 月份是要怎么操作呢
想問一下1-7月累計(jì)稅負(fù)率怎么計(jì)算,增值稅
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


比如?。?月-2月不含稅收入是600元,1-2月已交增值稅3.55元 ,留抵稅額2元;3月不含稅收入是800元:求解需要把年稅負(fù)率控制在1% ,怎么算出4月需要勾多少進(jìn)項(xiàng)稅額
你好!你稅率是多少?本身適用多少個(gè)點(diǎn)的稅率
增值稅稅率13%
你好!1400元收入,1%的稅負(fù)一共要交14元 現(xiàn)在已經(jīng)交了3.55元了,3月還要交10.45 800*0.13-10.45=93.55就是你要勾選的金額
有計(jì)算公式嗎 ?想套用一下公式
你好!這個(gè)老師這邊沒有公式。因?yàn)橐趾脦讉€(gè)步驟
老師可以編輯發(fā)我看看嗎?我不知道您這個(gè)數(shù)怎么算出來的
1400元收入,1400*1%=14稅負(fù)一共要交14元 現(xiàn)在已經(jīng)交了3.55元了,3月還要交14-3.55=10.45 800*0.13-10.45=93.55就是你要勾選的金額
留抵的2塊錢呢
你好!留底的需要減去 93.55-留底的2塊
我理解的沒錯(cuò)吧
你好,你做的沒問題