您好,這個(gè)的話,專票稅率是屬于1個(gè)點(diǎn)的目前,是開建筑類的工程發(fā)票

老師,就是一個(gè)裝飾公司(小規(guī)模納稅人),幫一個(gè)建筑公司(一般納稅人)搞裝修,對(duì)方要求開專票,把這次的工程款分2部分開,60%的裝修材料費(fèi),40%的人工勞務(wù)費(fèi),你說這樣開行嗎?
承接個(gè)一項(xiàng)包工包料的小區(qū)精裝修工程,應(yīng)該怎么開票?稅率是多少?我司是一般納稅人,建筑勞務(wù)分包公司。
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在普通發(fā)票是免稅了,那開增值稅專用發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?我是做建筑裝修這一類的。
甲建筑裝飾裝修公司為增值稅一般納稅人,2019年4月1日承接A裝飾工程項(xiàng)目,4月30日按發(fā)包方要求為所提供的建筑服務(wù)開具增值稅專用發(fā)票,開票金額2180萬元。該項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生工程成本為100萬元,其中購買材料、動(dòng)力、機(jī)械等取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為50萬元。對(duì)A工程項(xiàng)目甲建筑裝飾裝修公司選擇適用般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額,該公司4月需繳納多少增值稅?(建筑稅率9%,材料、動(dòng)力、機(jī)械等稅率13%)
老師您好,請(qǐng)問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實(shí)業(yè)公司簽訂了合同,對(duì)方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價(jià)格包含對(duì)方購買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請(qǐng)問這些材料清單還需要對(duì)方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


那開專票可以開3%的稅率嗎
可以,小規(guī)模能開3個(gè)點(diǎn)的專票