您好,只有2個原因,紅票轉出申報肯定沒有錯,就是我們賬漏轉出了, 不是紅票的話,比如福利費這些是不是申報錯了,還是要回到根本 ,我們核對每月賬和表

請問進項稅額轉出只在申報表上做了沒在賬上做,引致賬上金額和申報表金額不一致,這個該如何處理?
老師 月末未交增值稅和申報表不一致怎么調整 前期進項稅額轉出 報表多轉出了 賬目調整正確了
老師,22年賬上的進項稅額和申報表不一致,怎么辦。賬上進項稅額只有677.78元,結轉增值稅時減的進項是738.15元,申報進項稅也是738.15元。怎么做調整
增值稅附表2,進項稅額轉出額是6607.62,賬上進項稅費轉出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
增值稅附表2,進項稅額轉出額是6607.62,賬上進項稅費轉出是6419.87,兩者不一致怎么回事?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,這該怎么找問題?
您好,一個一個朋核對,往前找,我們賬上進項轉出查明細賬,紅字確認單我們收到的,在增值 稅申報時是自動的,這個不用核對,