1%個(gè)點(diǎn)稅率需要確認(rèn)營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠

老師,小規(guī)模優(yōu)惠期間,開的普通發(fā)票沒有繳納稅款,應(yīng)該全部確認(rèn)收入,還是按3個(gè)點(diǎn)確認(rèn)收入,剩下的要入到減免稅款科目呢?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開1%普票,這1%普票的稅額是做到營業(yè)外收入嗎?
老師 你好 請(qǐng)問下 小規(guī)模企業(yè)2月份開的普通發(fā)票稅率選擇的是1%,現(xiàn)在3月份有客戶需要3個(gè)點(diǎn)的普票,在開具時(shí)提醒是否要放棄稅收優(yōu)惠,想問下是不是現(xiàn)在開了3個(gè)點(diǎn)的稅率,以后以及在申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是就不在享受1個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠了。
(找郭老師回復(fù)一下)老師 小規(guī)模開具1%的普票 1%個(gè)點(diǎn)稅率需要確認(rèn)營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠嗎
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問題,小規(guī)模納稅人開票1個(gè)點(diǎn),那優(yōu)惠的那2個(gè)點(diǎn)需要做賬做到營業(yè)外收入么?
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒申請(qǐng)工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎


那比如說季度內(nèi)沒開超就是不用交增值稅哈?但要是開超了就會(huì)繳納增值稅,那分錄怎么做呢
普票沒開超就是不用交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
好的 收到 謝謝老師
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