同學你好,截圖看看
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務,因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計的7月底的數(shù)據(jù),但是結束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
用的速達軟件。20年新啟用賬套。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)有誤。是其他應收款2000 錄成了3000。 現(xiàn)在想通過錄入憑證修改,請問分錄怎么做
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師您好,以前是手工做賬,是個體戶,業(yè)務量不大,現(xiàn)金流量表之前一直沒做過,但軟件做賬要求錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),我的數(shù)據(jù)從哪獲取 固定資產沒有初始數(shù)據(jù),也不好估價,怎么好錄入初始數(shù)據(jù)呀?!
速達軟件3000初始化數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入,但是賬務里期初數(shù)據(jù)都沒有怎么回事
我公司情的非全日制員工 在其他公司上社保發(fā)工資 這種情況合理嗎 我們沒有辦法繳納工傷險了
老師你好:后面這個為什要減去12
有如何開發(fā)票的問題想找個認真負責的老師請教
老師,生產辦公室購買打印機墨盒95元,請問怎么做賬,會計分錄怎么做呢
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請問企業(yè)的總收入,是以下的哪部分?
老師,您好,我想請教一個問題,就是我們公司現(xiàn)在面臨一個問題,就是我們沒有很多收入,然后我們公司又跟銀行貸了很多款,所以現(xiàn)在要虛增收入的話,我們就開了一些發(fā)票從一家公司開到另一家公司,然后發(fā)票這個又回到我們公司來了,這個風險高嗎?開發(fā)票主要是為了融資
如果有員工在別的企業(yè)上社保 發(fā)工資 給我們也干活 我們應該以如何明目給他申報個稅
失信人和公司簽訂的職業(yè)經(jīng)理人合伙協(xié)議有效嗎?
老師,2022年那時候還是紙質發(fā)票給客戶開過去了,客戶一直不付款,現(xiàn)在打官司要錢,我從電子稅務局查詢對方是否抵扣,怎么增值稅用途標簽是未使用,是不是原來的紙質發(fā)票用沒用都這樣顯示啊
我到周一截一下啊
好的,祝你工作順利