你好,這個(gè)入到費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)整。

老師好,請(qǐng)問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里去,但沒有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認(rèn)不會(huì)再付款了,我做營業(yè)外收入還是沖減費(fèi)用呢?
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
請(qǐng)教老師,2012年一筆支出質(zhì)檢費(fèi)應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無,一直掛著其他應(yīng)付款,如今我是做收回現(xiàn)金平賬好,還是做費(fèi)用無票稅前調(diào)增好呢
您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費(fèi)用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增,一定要我們現(xiàn)在調(diào)整,并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們,我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢?我們之前記錄的是 借:管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-員工,老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎?謝謝
請(qǐng)教老師:以前年度的發(fā)票找不到,一直掛著其它應(yīng)付款,在電子稅務(wù)局看到有開出此筆發(fā)票。做今年的費(fèi)用調(diào)增好呢,還是用營業(yè)外支出入賬好呢。謝謝!
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開經(jīng)營所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出


好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝