借:其他應收款貸:銀行存款 發(fā)票開給你們代為支付的公司

老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費用是屬于我們公司的,像這種情況應該怎么處理呢?這些往來款應該怎么清呢?
請問老師 我公司為其他公司代付款項(已簽訂三方合同)收款公司開票抬頭是開給我們 還是開給我們代付的公司?賬務上怎樣處理呢?謝謝
我們的子公司,替我們代付了一筆費用。發(fā)票開給了子公司,但實際費用屬于我們,后期我們會還給他們,這個發(fā)票應該如何處理呢?
支付貨代公司A的運輸費,開票給我司,這個費用是幫客戶B代付的,B會把這個款打給我們,我們不需要開票,賬務怎么處理?
我們公司代其他公司支付的電費,但是票是開給我們公司的,請問這個怎么處理?
我沖掉393539.83
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個問題,有一筆業(yè)務招待費借393539.83進項稅51160.17貸法人,進項抵扣了,但是費用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達到可使用狀態(tài)。裝修費沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款。可以按照500萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務局就可以嘛
選項D應該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
老師我月末應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購商品后再批發(fā)賣出去,當月不會所有的都賣出去呀,我采購和配送的時候都做應交稅費的銷和進了。
物流行業(yè),客服先預付面單款?,F(xiàn)在清賬我們要退客戶錢。是直接退錢后算用的該開多少發(fā)票給客戶開票;還是找按預付金額開票,讓后退多少錢再開紅票紅沖更合適。是個體戶
老師您好,請問按照工序法核算成本是分步法嗎?
這個其他應收款的科目是我們代為支付的公司科目嗎 那比如我代付一個費用是公司1一個費用是公司2那么統(tǒng)一都直接記到其他應收款嗎
其他應收款-公司1 其他應收款-公司2