你好,商品稅率選錯(cuò)了,是能沖紅,然后重新開(kāi)具的

開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅后重新開(kāi)具可以變更開(kāi)票金額嗎,因?yàn)槎惵蔬x錯(cuò)了要沖紅,重新開(kāi)可以變金額嗎
老師,增值稅電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖了,重新開(kāi)的嗎?怎么紅沖呢
3月份開(kāi)專(zhuān)票稅率是1%但是開(kāi)錯(cuò)了,這月沖紅重新開(kāi),還能享受1%的稅嗎?
一張專(zhuān)票上開(kāi)具了兩種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品,現(xiàn)其中一種商品開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖,可以只沖開(kāi)錯(cuò)的這款商品嗎?還是必須兩個(gè)商品一起紅沖再重開(kāi)?
商品稅率選錯(cuò)了能沖紅重新開(kāi)嗎
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問(wèn)老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬(wàn)元,收取6-12月 7萬(wàn)的房租,房產(chǎn)稅從7月開(kāi)始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬(wàn)元對(duì)么
請(qǐng)問(wèn)一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒(méi)有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說(shuō)實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷(xiāo)售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng),開(kāi)票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場(chǎng)由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開(kāi)票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,單位出錢(qián)給員工上的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并工資繳納個(gè)稅,另外當(dāng)員工報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)用時(shí),支付給與員工的醫(yī)療費(fèi)用也要申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬(wàn)一次性攤銷(xiāo) 在年度申報(bào)時(shí)沒(méi)有在報(bào)表提現(xiàn)出來(lái) 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開(kāi)在一張發(fā)票上了。第一個(gè)問(wèn)題,這筆工程款專(zhuān)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司制作剎車(chē)片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線(xiàn)料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車(chē)間庫(kù)存修理包25000=732787.54元,計(jì)算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?

