是按照4500+427+225=5152這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)的

老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門(mén)工資時(shí),例如原部門(mén)工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元,但在發(fā)放工資時(shí),由于員工違反公司規(guī)定,需要暫時(shí)緩發(fā)200元(可能下個(gè)月再發(fā)給他)但是社保和個(gè)稅都已經(jīng)正常申報(bào),我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個(gè)稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 借:應(yīng)付職工薪酬1120 貸:其他應(yīng)付個(gè)人社保部分100 個(gè)稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買(mǎi)社保,員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個(gè)人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào),還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)? 之前分錄是這么寫(xiě)的, 計(jì)提工資 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒(méi)有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提公積金和計(jì)提工資時(shí)的金額分別應(yīng)該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個(gè)人支付的社保部分總額是150000,個(gè)人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔(dān)的1000元),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和公積金的分錄的分別怎么寫(xiě)呢?這1000元的實(shí)質(zhì)是什么?
1行政單位職工張某出差回來(lái),實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元,回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)尾款 3行政單位計(jì)算本月應(yīng)付在職行政編制人員的職工薪酬,應(yīng)付工資為3360000元,應(yīng)付地方(或部門(mén))津貼補(bǔ)貼196000元,應(yīng)付其他個(gè)人收入240000,應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1176000(單位承擔(dān)部分),應(yīng)付住房公積金532000元(單位承擔(dān)部分) 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配,結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請(qǐng)問(wèn)這幾筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢
老師,如果公司把固定資產(chǎn)賣(mài)了,開(kāi)不了二手車(chē)發(fā)票,只能去二手車(chē)市場(chǎng)幫開(kāi)嗎
您0申報(bào)的話是不是點(diǎn)預(yù)填扣除信息,進(jìn)行下一步,選我確認(rèn)需要進(jìn)行自動(dòng)預(yù)填,然后內(nèi)容選哪個(gè)呢?
老師,公司名下的車(chē)要賣(mài)出去,是按折舊后的價(jià)格賣(mài)嗎?開(kāi)票大類(lèi)怎么選?
老師,我們遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品香港進(jìn)口,然后委托加工企業(yè)測(cè)試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商,測(cè)試加工企業(yè)給我們開(kāi)單單測(cè)試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票為進(jìn)口海關(guān)單,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選的是哪張發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開(kāi)成本加測(cè)試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行存款的年初數(shù)是多少?我算不來(lái),謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)A公司有6個(gè)自然人投入,投資一家有限公司,合伙企業(yè)其中一個(gè)股東退出,把股份轉(zhuǎn)給兩個(gè)股東,被投資單位現(xiàn)金銀行存款30萬(wàn),存貨50萬(wàn),無(wú)固定資產(chǎn),負(fù)債100萬(wàn),這種轉(zhuǎn)讓要交稅嗎?
老師,電商平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)誰(shuí)來(lái)提供,公司銷(xiāo)售收入各平臺(tái)匯入公司賬中,出納會(huì)計(jì)可要制表,理清賣(mài)的什么貸平臺(tái)上還有多少錢(qián)?
顧客從線上用積分購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品借應(yīng)收-積分兌換98 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入98 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 這是4月做的憑證這款產(chǎn)品4月直接從廠家發(fā)貨到顧客手上, 由于顧客電話錯(cuò)誤聯(lián)系不上,5月6號(hào)的時(shí)候貨退回廠家,款是直接退到我們進(jìn)貨的平臺(tái)上,借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品4月顧客沒(méi)收到我是不是不應(yīng)該做成本這個(gè)分錄?
請(qǐng)問(wèn)一下,每股收益和稀釋每股收益是一樣的概念嗎?在算稀釋每股收益的時(shí)候,比如說(shuō)他發(fā)行的普通股股數(shù)加上他發(fā)行的認(rèn)股權(quán)重的股數(shù),加起來(lái)認(rèn)股權(quán)重的股數(shù)不是要乘以一個(gè)時(shí)間權(quán)重,但是這個(gè)時(shí)間權(quán)重是按照發(fā)行預(yù)算還是按照行權(quán)日來(lái)算?
股東100%占股,法人不占股,這樣股東和法定代表人借款給公司需要收利息嗎


5152這個(gè)算是稅前工資嗎?
對(duì),這個(gè)是稅前的工資。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
老師,再請(qǐng)教一下你,比如目前是6月份要申報(bào)5月所屬期,那么是申報(bào)5月發(fā)放的,還是5月計(jì)提的呢
申報(bào)的是五月份發(fā)放的工資。
那實(shí)際上相當(dāng)于就是4月計(jì)提的工資咯,4月計(jì)提的,是5月發(fā)放的,謝謝老師
對(duì),沒(méi)錯(cuò)了,是這個(gè)意思。