你好,你給別人施工,然后支付的你的分包款的嗎?如果是的話, 借工程施工 貸銀行存款1200 營(yíng)業(yè)外收入10

H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:1發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷(xiāo)時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上扭虧為盈。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理,這樣做對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有何影響①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷(xiāo)時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
H公司20×9年虧損20萬(wàn)元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績(jī),要求會(huì)計(jì)人員在賬面上“扭虧為盈”。于是會(huì)計(jì)人員在年底對(duì)一批款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過(guò)去一直未做任何賬務(wù)理),做了盤(pán)盈原材料100噸,價(jià)值23萬(wàn)元的賬務(wù)處理如下:①發(fā)現(xiàn)時(shí)借:原材料23萬(wàn)元貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元②核銷(xiāo)時(shí)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢23萬(wàn)元貸:管理費(fèi)用23萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn):(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會(huì)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對(duì)款未付,但料已入庫(kù),對(duì)方未開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)問(wèn)這題怎么做?企業(yè)為增值稅一般納稅人企業(yè),原材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算。本年3月初, “材料采購(gòu)”賬戶(hù)借方余額5500 元,“原材料”賬戶(hù)借方余額 14500元(其中包括從靈光廠購(gòu) 入,因未收到發(fā)票賬單,2 月未按計(jì)劃成本1200 元哲估價(jià)入賬的材料),“材料成本差異”賬戶(hù)借方余額 450元。 3月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):①)3月5日,上月已付款的在途材料運(yùn)達(dá),經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)短缺 10%,已查明該短缺為運(yùn) 輸公司不當(dāng)造成,并已責(zé)成賠償(假定不考慮增值稅因素),所收材料已入庫(kù),其計(jì)劃成 本5000
兩個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題一:年報(bào)利潤(rùn)總額是-2113.84元,但是我有業(yè)務(wù)招待費(fèi)6300元,原則只有60%可以抵扣,剩余2520元要調(diào)增,這樣子納稅調(diào)整后的所得稅率406.16元,稅率5%。要補(bǔ)繳20.31元,請(qǐng)問(wèn)賬上分錄怎么寫(xiě).我企業(yè)適用原則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 問(wèn)題二:公司基本戶(hù)有扣繳個(gè)人所得稅這塊,后期在工資扣回,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀 麻煩有了解實(shí)際操作這塊老師幫忙解答,謝謝
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師,去年有庫(kù)存商品存貨較多,今年就沒(méi)有用庫(kù)存商品這個(gè)科目,直接進(jìn)貨記入成本了,之前的庫(kù)存商品可以分?jǐn)偟浆F(xiàn)在每個(gè)月的成本中慢慢沖平嗎
老師,有實(shí)收資本的現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額是怎么出來(lái)的
我們公司員工有提成,通過(guò)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給員工的個(gè)體戶(hù),以咨詢(xún)費(fèi)的名義,這樣不合規(guī)吧?
3年前建廠房購(gòu)買(mǎi)石材,對(duì)方一直不開(kāi)發(fā)票,一直掛的預(yù)付款,現(xiàn)在我怎么入賬?計(jì)入在建工程還是要用以前年度損益調(diào)整,明年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎?
專(zhuān)門(mén)借款暫停資本化期間,對(duì)應(yīng)的閑置資金收益如何處理?
老師我們給兼職人員上的兼職工傷保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?都是單位承擔(dān)。
老師請(qǐng)問(wèn)原材料占資產(chǎn)總額的比例怎么計(jì)算的?
公司買(mǎi)的水果用于招待客人,記什么科目
公司設(shè)總經(jīng)理和不設(shè)總經(jīng)理哪種好


我們這邊只收到1200元。10元是營(yíng)業(yè)外支出
借營(yíng)業(yè)外支出10 銀行存款1200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這筆營(yíng)業(yè)外支出匯算的時(shí)候是需要調(diào)增嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的