不需要 但是你其他的科目還有余額 要不不平

請問一下公司現(xiàn)在申請注銷,但是賬上還有未分配利潤9千多,這個(gè)利潤是公司未歸還其他應(yīng)付款,記入營業(yè)外收入后,繳納了企業(yè)所得稅后形成的,現(xiàn)在公司賬上沒有錢了,請問未分配利潤怎么做平呢
老師 我們公司準(zhǔn)備注銷,由于公司賬上有借款20萬無力清償,所以轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,目前賬上未分配利潤-18萬多,那么轉(zhuǎn)入20萬營業(yè)外收入后,出現(xiàn)了14591.92的利潤,這部分利潤我計(jì)提了企業(yè)所得稅后現(xiàn)在有未分配利潤14227.12,這部分未分配利潤是不是要繳納20%個(gè)人所得后才能去注銷呢?把借款轉(zhuǎn)入收入這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請問民非如果沒有辦理免稅備案,是不是要交企業(yè)所得稅的?還有,如果賬上未分配利潤有100萬,是不是股東要交個(gè)稅的?
請問老師,未分配利潤300萬,企業(yè)要注銷,資金是沒有多少, 如果清算后,企業(yè)賬上沒有錢了,這個(gè)還要強(qiáng)制分紅繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我司準(zhǔn)備注銷,截止5月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤三萬多,之前年度沒有可彌補(bǔ)的虧損,請問老師就起未分配利潤繳納過企業(yè)所得稅后還需要繳納20%個(gè)稅嗎?
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請退稅在36個(gè)月前申請就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并工資繳納個(gè)稅,另外當(dāng)員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用時(shí),支付給與員工的醫(yī)療費(fèi)用也要申報(bào)個(gè)稅。請問是哪個(gè)政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報(bào)時(shí)沒有在報(bào)表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個(gè)問題,這筆工程款專票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計(jì)算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?


負(fù)債-347萬, 未分配利潤是352萬, 資產(chǎn)是49099.14 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)49099.14,請問這樣要繳納多少分紅稅呢? 貨幣資金只有49099.14
這樣 ,還要交稅嗎?
資產(chǎn)的都有什么業(yè)務(wù)?我這里需要清理 存貨固定資產(chǎn)有嗎
老師沒有看題目嗎, 資產(chǎn)是4099.14 貨幣資金49099.14, 怎么這么不認(rèn)真?而且你說的也是錯(cuò)的,無論有沒有錢,稅務(wù)都看未分配利潤,不看公賬有沒有錢,你為什么誤導(dǎo)我?
你好,你這個(gè)負(fù)債是往來科目欠了別人欠了你的錢能收回來嗎?收不回來的做營業(yè)外支出。 假設(shè)是預(yù)付賬款 借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款347 沒有證明是不回來不能抵扣所得稅 調(diào)增 如果不是說下哪個(gè)科目 剩下分紅交個(gè)稅49099.14*20% 我的意思是我能給你做平了,就不需要按照未分配利潤352萬來交個(gè)稅 不需要交這么多