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老師專票電子稅務局做不抵扣勾選,會計賬務處理做借長期待攤費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出處理對嗎

2024-05-12 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-12 09:56

不需要體現(xiàn)進項轉出,直接全額計入長期待攤費用

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快賬用戶3209 追問 2024-05-12 09:58

老師有前年 去年的進項稅額了 現(xiàn)在做調(diào)賬處理做借長期待攤費用開辦費貸應交稅費應交增值稅進項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-12 09:59

去年做了進項稅,今年做不抵扣勾選就是那樣做

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快賬用戶3209 追問 2024-05-12 10:03

會計做賬了不用調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-12 10:07

你可以補攤銷以前年度少攤銷的費用

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快賬用戶3209 追問 2024-05-12 10:20

老師還在籌備期

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齊紅老師 解答 2024-05-12 10:20

那么就直接轉入長期待攤就行

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相關問題討論
不需要體現(xiàn)進項轉出,直接全額計入長期待攤費用
2024-05-12
你好,金額是對的,科目應該用“待認證進項稅額”。
2022-05-16
你進項轉出的分錄不對,你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
你好,借:應交稅-應交增值稅-待抵扣貸:應交稅費-增值稅-進項稅額
2024-06-12
你好同學,可以的,這樣做是可以的。
2022-05-09
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