不需要體現(xiàn)進項轉出,直接全額計入長期待攤費用

您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉出。但會計沒有進費用,賬務處理做的是,借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應該怎么做賬務處理呢?
老師,我們公司是一般納稅人,在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選,但是公司目前只有進項,沒有銷項,會計賬務處理的時候是借記應交增值稅—待抵扣進項稅額嗎?舉個例子,單位發(fā)生銷售部門廣告費用113,對方開來增值稅專用發(fā)票,借:銷售費用100 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅額13 貸:銀行存款113
上期:業(yè)務報銷出差費用,住宿費是專票,借管理費用-差旅費 10 ,借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進行認證抵扣,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3,貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3 我想問,用這個待抵扣進項稅額,對嗎?
老師,因前期供應商作廢發(fā)票,賬務處理: 借:工程施工 15000 貸: 應交稅費-增值稅(進項稅轉出) 300 借: 應交稅費-增值稅(進項稅轉出) 300 貸:應交稅費-未交增值稅-一般計稅 我建筑施工企業(yè)賬務處理分錄 借:工程施工 15000 應交稅費—待抵扣進項稅 300 貸:應付賬款 15300 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上進項稅和實際待抵扣進項進項稅有差額,是中間差一步分錄,分錄怎么做? 我們每月末會將待抵扣轉進項,分錄如下: 借:應交稅費-增值稅-進項稅 300 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 300 借:應交稅費-未交增值稅-一般計稅 300 貸:應交稅費-增值稅-進項稅 300
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務成本/管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。 等勾選認證以后,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 因為銷項為0所以進項也不能抵扣,做進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 等收到進項稅額的退稅稅款(費用類的進項稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費用類的進項稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進項稅額轉出科目掛著?需要怎么處理?
老師你好,個人兼職,但是辦稅員綁定多了稅務會發(fā)短信提示,登錄不上怎么辦
新開辦公司,電子稅務局怎么注冊,需要哪些資料,具體填寫內(nèi)容
老師,剛開公戶后,支付了銀行一筆惠享服務的款項共200多,就是套餐之類的,怎么入賬
郭老師,我們這個月申報退稅了,我要怎么撤回,我要重新申報退稅
老師請問一下,我點了增值稅申報表更正按鈕,打算更正的,然后發(fā)現(xiàn)不用更正,我就沒動也沒提交,直接把頁面關掉了,這就等于什么也沒動吧,不管了沒問題吧?
公司金融買車放款到公司,但是車貸每一期都是股東還,每次股東還車貸我這怎么做分錄整個流程怎樣的
企業(yè)收到的穩(wěn)崗返還,用于支付社保費的,是營業(yè)外收入嗎?在企業(yè)所得稅匯算清繳時,是否調(diào)增?
老師,有自動計算個稅的表格嗎?
老師,您好!中秋節(jié)沒人發(fā)了200元現(xiàn)金,這個該怎么做賬,需要申報個稅嗎?
文化傳播企業(yè)業(yè)務處理
老師有前年 去年的進項稅額了 現(xiàn)在做調(diào)賬處理做借長期待攤費用開辦費貸應交稅費應交增值稅進項稅額嗎
去年做了進項稅,今年做不抵扣勾選就是那樣做
會計做賬了不用調(diào)賬嗎
你可以補攤銷以前年度少攤銷的費用
老師還在籌備期
那么就直接轉入長期待攤就行