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老師,一般納稅人公司出手二手車簡易計稅怎么寫會計分錄?

2024-05-11 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-11 14:13

你好,你當(dāng)時是做固定資產(chǎn)核算的是吧?

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快賬用戶8369 追問 2024-05-11 14:19

是的,是按固定資產(chǎn)核算的

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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:21

你好,這個你做固定資產(chǎn)清理。 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶8369 追問 2024-05-11 14:25

出售收入有余額怎么平?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:26

你好,你是說哪一個科目?

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快賬用戶8369 追問 2024-05-11 14:29

如:借:銀行500 貸:固定資產(chǎn)清理200 應(yīng)交稅費-銷項100 差額計入那個科目?

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快賬用戶8369 追問 2024-05-11 14:31

固定資產(chǎn)卡片上的凈殘值不用管嗎?

固定資產(chǎn)卡片上的凈殘值不用管嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:33

你好,殘值你沒有處置之前不用管。

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快賬用戶8369 追問 2024-05-11 14:34

如:借:銀行500 貸:固定資產(chǎn)清理200 應(yīng)交稅費-銷項100 差額計入那個科目?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:38

你好,最終的差額是計入到營業(yè)外收支。

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快賬用戶8369 追問 2024-05-11 14:39

好的,謝謝老師,殘值處置后怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:39

你好,就是剛剛說的呀,處置的金額跟你的殘值的差異計入到營業(yè)外收支。

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快賬用戶8369 追問 2024-05-11 14:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-11 14:40

你好,不用客氣的了。

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你好,你當(dāng)時是做固定資產(chǎn)核算的是吧?
2024-05-11
你好,這個你正常借。應(yīng)收賬款等。貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后再借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款,營業(yè)外收入稅收減免,這個是1%。
2025-07-08
你好,按照3%開發(fā)票,按照2%交增值稅的。
2021-11-18
購進(jìn)二手車 分錄: 借:庫存商品(含稅價 ÷(1 %2B 0.5%)) 應(yīng)交稅費 - 簡易計稅(含稅價 - 不含稅價) 貸:銀行存款(含稅支付價) 銷售二手車 分錄: 借:銀行存款(含稅售價) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅售價 ÷(1 %2B 0.5%)) 應(yīng)交稅費 - 簡易計稅(含稅售價 - 不含稅售價) 繳納增值稅 分錄: 借:應(yīng)交稅費 - 簡易計稅(銷售時簡易計稅貸方 - 購進(jìn)時簡易計稅借方) 貸:銀行存款(實際繳納增值稅額)
2024-12-10
你好!一般納稅人二手車銷售若適用簡易計稅,需按實際銷售額計算繳納增值稅,并在每月末確認(rèn)應(yīng)繳稅款,生成“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅)”科目借方發(fā)生額,反映已計提但未實際支付的稅金。具體分錄為: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 注意,若當(dāng)月收到稅款,則做相反分錄。
2024-09-14
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