親,23年的報(bào)關(guān)單最遲24年4月18日納稅申報(bào)。這不是已經(jīng)過期了嗎?
出口退稅的時(shí)間是什么時(shí)候?比方說申報(bào)期是10月,報(bào)關(guān)單日期是9.28日,這樣算是延遲一個(gè)月申報(bào)了嗎?出口退稅申報(bào)每月截止日期與納稅申報(bào)期有沒有關(guān)聯(lián)
老師,去年12月出口的,發(fā)票1月開的,請(qǐng)問出口退稅最晚什么時(shí)候申報(bào)?
老師:出口日期是22年12月8號(hào),出口發(fā)票開具日期是23年4月23號(hào),23年4月份增值稅申報(bào)表“免抵退稅出口銷售額”是0.那么,會(huì)計(jì)做賬是做在哪個(gè)月?
老師,23年第一次出口一單貨,24可能沒有出口的,增值稅申報(bào)了免抵退,不做出口退稅的話,會(huì)有什么影響?
老師,第一次接觸出口退稅,23年12月的報(bào)關(guān)單24年開票,最遲什么時(shí)候申報(bào)出口退稅
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
是呀,過期了,怎么辦
親,外匯什么時(shí)候收回的
24年2月收的外匯
假如合同約定收匯在5.10,由于4.18申報(bào)期沒法申報(bào)退稅,我們可以在實(shí)際收到外匯時(shí)向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,到時(shí)提供收匯的證明材料。這是延期申報(bào)的一種情況。 咱目前這種情況不符合延期情形,這個(gè)恐怕不能退稅了,在5.15申報(bào)期前申報(bào)免稅。退不了稅,但可以免銷售環(huán)節(jié)銷項(xiàng)稅額
老師,5.15前申報(bào)免稅必須在4月增值稅申報(bào)完之后申報(bào)免稅嗎?還是沒有先后順序
沒有順序,如果是4.18前自己不打算退稅,也可以申報(bào)免稅。不需要走出口退稅的流程,辦理增值稅免稅申報(bào),填寫增值稅納稅申報(bào)表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。增值稅納稅申報(bào)表的附表一中第18欄寫好免稅后,增值稅納稅申報(bào)表主表就會(huì)有數(shù)據(jù)顯示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是在第8欄填寫出口免稅。全部填完之后在主表的第9欄就可以看到免稅的銷售額。
謝謝老師解答
不客氣,親,祝學(xué)習(xí)工作愉快