久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師你好,2023年計提的工資后面沒發(fā),在賬上借方有應(yīng)付職工薪酬10多萬,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備不經(jīng)營了。怎么處理呢

2024-04-20 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-20 12:39

您好,沖回原分錄,23年匯繳時期間費用要把這些減了 借:未分配利潤 (負(fù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (負(fù))

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,沖回原分錄,23年匯繳時期間費用要把這些減了 借:未分配利潤 (負(fù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (負(fù))
2024-04-20
可直接沖銷該多計提工資
2025-10-30
您好,把這個分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬 申報更正前年所得稅匯繳申報,把利潤表里的管理費用減少10萬,調(diào)增的工資更正為不用調(diào)整
2025-04-26
同學(xué)你好 你們多發(fā)的還能收回不能計入應(yīng)付職工薪酬 要沖減之前的分錄 做往來然后收回來沖減往來
2021-09-15
你好;? ? 少計提的是個人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×