借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商

老師,暫估成本可以借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 不?
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
不會(huì)提前預(yù)付成本,所以只能暫估成本了,暫估的話借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,還是需要用一個(gè)合理的過(guò)度科目來(lái)暫估,應(yīng)該用哪個(gè)科目
老師,我以前暫估的會(huì)計(jì)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到專票能不能寫成借應(yīng)付賬款暫估 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
老師那個(gè)暫估成本會(huì)計(jì)分錄可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估還是應(yīng)付賬款預(yù)提費(fèi)用合適呢
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的差費(fèi)基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了


老師這個(gè)沒有定了誰(shuí)家就是客戶后期會(huì)拿回來(lái)這些發(fā)票,不一定是同一家
不能隨意暫估的,你暫估時(shí)得明確知道是暫估誰(shuí)家的
不一定肯定可以拿回來(lái)只能是緩繳納企業(yè)所得稅拿不回來(lái)匯算時(shí)候繳
你說(shuō)的是虛假申報(bào),稅局查到要罰款的。會(huì)計(jì)做賬,必需要要真實(shí)的依據(jù)暫估
這個(gè)也不是不繳只是緩繳也會(huì)有懲罰么
季度預(yù)交是據(jù)實(shí)預(yù)交,你是故意虛假申報(bào),肯定挨處罰哈