可以做到今年 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款

老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師好,我們是小企業(yè)會計準則,去年有比保證金應(yīng)該計入應(yīng)收帳款卻計入了管理費用,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)清繳了并且報表也報了,如年無收入是虧損,請問這個我們怎么調(diào)整,是今年借應(yīng)收賬款借管理費用負數(shù),這樣好還是借應(yīng)收賬款貸未分配利潤,需要去改已經(jīng)申報的財務(wù)報表和匯算清繳表嗎,謝謝老師
老師,請教一個問題,有個公司,成立了三年多了,做了一個項目,是建設(shè)那種很大型休閑度假的地方,一直都只有成本支出,沒有收入,所以就已經(jīng)連續(xù)三年虧損了,會計想在2021年匯算清繳的時候納稅調(diào)整,把成本費用那塊全部調(diào)減,直至應(yīng)納稅所得額為0,這樣應(yīng)納稅額也為0了,這樣可以嗎?
公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對公賬戶有轉(zhuǎn)賬記錄 (比如他轉(zhuǎn)進來的錢或者公司借他的錢)23年沒有給他發(fā)過工資 但是每個月都有在個稅系統(tǒng)里面給他零申報 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬 但是由于現(xiàn)在財務(wù)報表和所得稅已經(jīng)申報了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬塊錢的工資沒法做到23年的帳里面 也沒進行計提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?