你好,同學(xué) 這個(gè)是寫分錄嗎 1.借應(yīng)收賬款226 貸主營業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅26 2、借應(yīng)收賬款135.6 貸主營業(yè)務(wù)收入135.6/(1%2B13%) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅135.6/(1%2B13%)*13% 3、借應(yīng)收賬款339 貸主營業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅39 4、借原材料500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅65 貸銀行存款565

1、銷售貨物廈門市舒友體育用品有限公司(簡稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬元,稅額為26萬元。(2)2020年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日,向個(gè)人銷售健身器材,其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元,未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票注明金額500萬元,稅額65萬元,當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。請根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫增值稅納稅申報(bào)表。寫出銷售(應(yīng)納)稅額,銷售額
1、銷售貨物廈門市舒友體育用品有限公司(簡稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬元,稅額為26萬元。(2)2020年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日,向個(gè)人銷售健身器材,其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元,未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票注明金額500萬元,稅額65萬元,當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。請根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫增值稅納稅申報(bào)表。
1、銷售貨物廈門市舒友體育用品有限公司(簡稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬元,稅額為26萬元。(2)2020年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日,向個(gè)人銷售健身器材,其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元,未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票注明金額500萬元,稅額65萬元,當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。請根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫增值稅納稅申報(bào)表。四個(gè)業(yè)務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額
廈門市舒友體育用品有限公司(簡稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬元,稅額為26萬元。(2)2020年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日,向個(gè)人銷售健身器材,其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬元,未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票注明金額500萬元,稅額65萬元,當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。根據(jù)業(yè)務(wù)分析:(1)該客戶當(dāng)月有幾項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)?銷售額及銷項(xiàng)稅額為多少?需列出計(jì)算過程。
下周六日我可能回家[噓],他們都不知道廈門市舒友體育用品有限公司(簡稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人,-|||-2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:-|||-(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅-|||-專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬元,稅額為26萬元。-|||-(2)2020年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器-|||-材并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬元。-|||-(3)2020年1月18日,向個(gè)人銷售健身器材,其中開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)-|||-銷售額339萬元,未開票部分的收入為226萬元。-|||-(4)2020年1月購入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票注明金額500萬-|||-元,到頻65萬元,當(dāng)日幾過還
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的

