是的,這個需要退回的

現(xiàn)在收到一批退貨,已跨月 開了紅字發(fā)票給對方,款項也付給對方,分錄怎么做
我公司開了藍字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項,我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對方要求,對方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師,請問我們開給對方的普通發(fā)票 現(xiàn)在由于活動取消 對方需要退回發(fā)票 因為跨月了 所以我們會紅沖 我們需要把紅字發(fā)票原件給對方嗎?
老師,對方給我我們開了一張紅字發(fā)票,我們也沒有收到藍票也沒有抵扣,原因是對方出納開錯票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務處理嗎
銷方因?qū)Ψ饺∠唵瓮似遍_具紅字發(fā)票,發(fā)票已跨年,紅字發(fā)票開具當期入賬需要哪些資料?1.紅字發(fā)票信息表2.藍字發(fā)票抵扣聯(lián)、購方記賬聯(lián)3.紅字發(fā)票三聯(lián)。這三樣東西做為原始憑證入賬?紅字發(fā)票需要蓋章嗎?
請問一下走出口退稅報關(guān),是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關(guān)出口,但是有的是沒有運費和港雜費發(fā)票的,因為在實際情況中是供應商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應商直接付款了。然后供應商將這一塊費用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務,我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進行調(diào)試,驗收后開票40%,再收款40%,這賬務怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補充醫(yī)療保險,需要合并工資繳納個稅,另外當員工報銷醫(yī)療費用時,支付給與員工的醫(yī)療費用也要申報個稅。請問是哪個政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報時沒有在報表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個問題,這筆工程款專票,需要做進項稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請董老師解答,請問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了
一般納稅人,預付租金,當月未取得進項發(fā)票如何做賬
一達通代理出口,怎么申報退稅
那退回了,我之前做的憑證不就沒有附件了嗎
自己復印一份做賬就是,不需要稅前扣除的
是去年7月份入賬的發(fā)票,后來對方11月份叫我們退回發(fā)票 他們開紅字,我當時說已經(jīng)入賬了,就沒退回,現(xiàn)在跨年了,我退回去,他們開好紅字發(fā)票 我入到今年賬里,是吧
嗯呢,就是那樣處理的