您好,這個好做的呀,就一個分錄 借:銷售或管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行 在年度匯繳時按規(guī)定納稅調(diào)增就可以了

老師您好,請問下我們老板是做外貿(mào)的,會在啊里巴巴這邊提現(xiàn)到對公賬戶,這樣怎么做分錄呢,那在報(bào)稅的時候需要申報(bào)無票收入嗎
老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的處理情況,假如我這月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不需要認(rèn)證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個稅額做哪里,認(rèn)證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認(rèn)證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個應(yīng)交稅費(fèi)有點(diǎn)不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師,我們送禮購買購物卡,直接送人了,這塊從公戶出去的錢,我該怎么記賬!具體客戶什么時候消費(fèi)我也不知道啊,這種有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?給開具的預(yù)付款卡的發(fā)票!怎么處理啊?
老師,你說內(nèi)賬跟外賬不一樣,我做內(nèi)賬稅不做的話,那到時候我開出的票到時候怎么知道呢?外賬都是郵寄給第三方做的,我該怎么做,給代理記賬做外賬我郵寄給第幾聯(lián)給他們呢?客戶要開票我是郵寄給客戶就記賬聯(lián)嗎?其他怎么做?分錄也不會???還有我這是新公司,期初數(shù)據(jù)都為零,那我銀行賬戶多少呢?已經(jīng)有支出去的我是要先加進(jìn)銀行賬戶里然后做賬沖掉還是怎么說呢?
老師你好 請問下 就是我們公司年底選出業(yè)績最好的幾個人發(fā)放年底的獎勵 比如 手機(jī) 電腦或者其他的獎品 這種我做賬的時候發(fā)票來了要怎么入賬啊
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


為什么要納稅調(diào)增呢?我用于生產(chǎn)經(jīng)營啊?維護(hù)客戶呀!再說業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不有扣除限額嗎?萬一沒超過也,就不用調(diào)整了唄對吧?
送客戶的禮品出庫的時候怎么做分錄???
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不管咋樣都要調(diào)增哦,您看 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。?