你好,咱們是免稅的業(yè)務(wù)嗎?

你好,老師,想問一下2021年個(gè)體工商戶和小規(guī)模還是按照1%稅率開發(fā)票嗎?還能延續(xù)季度減免30萬增值稅優(yōu)惠政策嗎?
您好老師: 1. 個(gè)體工商戶報(bào)工商年報(bào)時(shí)必須填寫網(wǎng)址和網(wǎng)店嗎?沒有網(wǎng)址和網(wǎng)店的怎么辦好? 2. 預(yù)繳申報(bào)個(gè)稅時(shí)說符合工商戶減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請修改。怎么做才能正常申報(bào)個(gè)人所得稅?(是核定征收)
老師您好,請問一下您個(gè)體工商戶增值稅稅收優(yōu)惠免稅,開具普通發(fā)票清單時(shí)稅率選擇免稅還是3%呢?
個(gè)體工商戶開普票材料稅率選擇多少,還有沒有免稅的稅收優(yōu)惠政策
老師,我是個(gè)體戶,第一次開發(fā)票,了解政策是在2023年月10萬以下免增值稅的,那我在 電子發(fā)票服務(wù)平臺 【優(yōu)惠政策及簡易計(jì)稅】【是否選擇普通零稅率】【是否含稅】這些選項(xiàng)應(yīng)該怎么選?如圖
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


不是,是公路運(yùn)輸費(fèi),
每個(gè)季度有30的免稅額
你好。一個(gè)季度30萬元是免稅的,原來3%稅率的現(xiàn)在是優(yōu)惠稅率1%。
開具發(fā)票時(shí)有3%、1%、免稅,開具普票,那需要選擇那個(gè)呢
個(gè)體戶區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模。小規(guī)?,F(xiàn)在是百分之一的優(yōu)惠稅率就原來 小規(guī)?,F(xiàn)在是1%的優(yōu)惠稅率就原來3%的現(xiàn)在選擇1%。
要是不動產(chǎn)的業(yè)務(wù)是選擇5%。
不可以直接開免稅字樣的發(fā)票老師
咱不是免稅的業(yè)務(wù)不能開稅率是免稅的是開正常稅率的發(fā)票 咱不是免稅的業(yè)務(wù),不能開稅率是免稅的,是開正常稅率的發(fā)票,然后符合增值稅的減免再結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅。
老師 沒有做賬,是稅局核定征收的,季度不超30就不用管了嘛
你好。要看你稅務(wù)局那邊的要求。
正常來說是需要做賬和報(bào)稅的,看你稅務(wù)局的要求。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。