對(duì)的,是的 需要交,只不過是五年以內(nèi)。

文化公司,游戲著作權(quán)400萬已經(jīng)入了無形資產(chǎn),現(xiàn)在以500萬轉(zhuǎn)讓,已經(jīng)得收入200萬并開票200萬,怎么做賬?需要交什么稅?增值稅、附加稅還會(huì)涉及比如企業(yè)所得稅和印花稅吧?文化事業(yè)建設(shè)稅現(xiàn)在是免征?
老師,我司19年買的小汽車,現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩余3萬多,法人要注銷公司,需要處置資產(chǎn),但是由于車子將近報(bào)廢,處置這塊,去做資產(chǎn)評(píng)估也沒有必要了,法人也不愿意出具資產(chǎn)出直播報(bào)告,那么我需要在賬面上如果做分錄,才能是企業(yè)不交稅呢?
我公司給客戶研發(fā)了一個(gè)系統(tǒng),是研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn),這個(gè)合同是不是就不對(duì)呢?技術(shù)開發(fā)不應(yīng)該是免稅呢?我現(xiàn)在做賬借銀行存款貸無形資產(chǎn) 貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 資產(chǎn)處置損益嗎?那報(bào)稅的時(shí)候銷售額填什么?或者更改合同?
無形資產(chǎn)注資,需要做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告是吧?那為什么會(huì)涉及到交所得稅?如果做了技術(shù)合同備案就不交了?
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


不明白,怎么交?。勘热缥矣?個(gè)軟著,要評(píng)估到130萬,那么所得稅是交多少?
按照20%來繳納的,五年以內(nèi)交進(jìn)來。
130萬的百分之20交稅?
是不是只有無形資產(chǎn)注資的才交所得稅,其他情況注資的不交?需要交增值稅嗎
是 產(chǎn)品的都需要交個(gè)稅的。
產(chǎn)品的都需要交個(gè)稅什么意思沒懂?無形資產(chǎn)注資需交所得稅,那么固定資產(chǎn)注資需要交所得稅嗎?貨比注資需要交所得稅嗎?這樣情況還需要交其他稅嗎
其他情況注資不交,你不是問這個(gè)嗎?只要不是拿錢都需要交個(gè)稅。
只要不是拿錢都需要交所得稅還是個(gè)稅?
只要不是拿錢的,都需要交個(gè)稅。
給我們做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的老師說要交所得稅?。?
你好,他說的這個(gè)所得稅,個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅呀。
應(yīng)該企業(yè)所得稅?說是如果技術(shù)合同備案了,就不用交,不備案就交?
企業(yè)所得稅怎么繳納?
不懂啊,你說的個(gè)稅,是個(gè)人用無形資產(chǎn)注資需要交個(gè)稅吧?我是企業(yè)用無形資產(chǎn)注資,是交什么稅
是的 企業(yè)需要交增值稅, 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%
1.企業(yè)不管用什么注資都需要交以上這些稅嗎?貨比注資也交嗎?2.如果是個(gè)人用無形資產(chǎn)注資都需要交什么稅 。
個(gè)人和企業(yè),他只要拿錢的出資不需要交稅 個(gè)人用無形資產(chǎn)出資,增值稅、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅 沒有考慮減免
那企業(yè)用無形資產(chǎn)注資,企業(yè)所得稅必須交嗎?我聽同事說做個(gè)技術(shù)合同備案就可以免交企業(yè)所得稅?
你好 是的 符合免稅要求的可以