您您好填寫(xiě)在增值稅表一,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額里。

固定資產(chǎn)報(bào)廢處置收入,是填在申報(bào)表無(wú)票收入里么
固定資產(chǎn)清理科目有余額是填列在報(bào)表中固定資產(chǎn)清理里嗎,會(huì)有情況是填在固定資產(chǎn)里嗎?
請(qǐng)問(wèn)郭老師在的嘛?麻煩問(wèn)一下,出售固定資產(chǎn),賬務(wù)處理,固定資產(chǎn)清理,。納稅申報(bào)里面填無(wú)票收入嘛?
老師 固定資產(chǎn)清理收入 無(wú)票 填在申報(bào)表哪里
固定資產(chǎn)清理填在納稅申報(bào)表哪行
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開(kāi)具的發(fā)票,沒(méi)入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開(kāi)始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒(méi)有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,房租定金不用開(kāi)發(fā)票吧,比如定金2萬(wàn),房租1萬(wàn),開(kāi)房租發(fā)票就行,定金不用開(kāi)發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫(kù)存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒(méi)到發(fā)票也沒(méi)有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出


就是和銷(xiāo)售貨物無(wú)票收入填寫(xiě)在一起是吧老師
你要是銷(xiāo)售13稅率的,那就是填寫(xiě)在銷(xiāo)售貨物13稅率未開(kāi)具發(fā)票這里面。
最重要的你就是把稅率那一行選擇正確。
老師 我是一般人 都是13吧
看你銷(xiāo)售的是什么呀,要是不動(dòng)產(chǎn)是9%,動(dòng)產(chǎn)是13%。
哦 是幾個(gè)電腦 老師
你好 是的? 13對(duì)的對(duì)的 是