你好,20000計入相應(yīng)成本(管理費用,或者工程成本看具體情況)貸方:銀行存款10000,應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款 10000

老師好,我們辦公室裝修,六月份預付了20000,八月份裝修完畢,收到發(fā)票并結(jié)清余款20000,這整個過程怎么做分錄呢?
本月現(xiàn)金支付銷售人員工資應(yīng)付100000元,扣簽單20000元,罰款5000元,實發(fā)75000元,怎么做分錄?
老師,我公司收款應(yīng)收10000元,實際收款8000元。優(yōu)惠了2000元。實際已經(jīng)開發(fā)票了,那這2000元怎么做會計分錄呢?
4.(1)某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上列明原價400000元,增值稅稅額為52000元,支付包裝費20000元,運雜費10000元,設(shè)備已經(jīng)到達企業(yè),款項已經(jīng)支付。(2)該設(shè)備發(fā)生的安裝成本50000元,其中:領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,應(yīng)付工人工資20000元,其余費用用銀行存款支付。(3)上述設(shè)備安裝完畢后,交付使用。則上述業(yè)務(wù)中,涉及的相關(guān)分錄有()A.借:在建工程430000應(yīng)交稅費一—應(yīng)交增值稅(進項稅額)52000貸:銀行存款482000B.借:在建工程50000貨:原材料20000銀行存款30000C.借:在建工程30000貨:銀行存款30000D.借:在建工程50000貸:原材料20000應(yīng)付職工薪酬一工資20000銀行存款10000E.借:固定資產(chǎn)480000貸:在建工程480000
工程裝修款20000元 已開發(fā)票 20000元 實際支付10000元 這個分錄怎么做
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
如果 我 借 長期待攤費用 20000 貸 銀行存款 10000 預付賬款 10000 這樣合適吧
你好,可以的,根據(jù)實際情況計入相應(yīng)科目,完全可以
裝修款 是不是開了發(fā)票就可以入長期待攤費用
可以的,費用成本實際發(fā)生了就可以