同學(xué)你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢?,F(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了,為啥不按著實(shí)際繳納的掛呢
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔颍翌A(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
請(qǐng)教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價(jià)稅合計(jì)都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個(gè)數(shù)量和單價(jià)都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請(qǐng)問老師,我這個(gè)差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個(gè)科目最后有余額又該如何處置呢?
個(gè)體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分?jǐn)傇谒膫€(gè)季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報(bào)上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會(huì)被查賬,是不是退稅就會(huì)被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個(gè)季度開百來萬,那很有可能開在前三個(gè)季度的某一個(gè)季度,后面的季度一旦沒收入又報(bào)開支就會(huì)退稅。我能想到的就是以后把個(gè)體戶老板的工資報(bào)上去,年后做納稅調(diào)增,請(qǐng)問這樣是否有必要是否可行。今年前三個(gè)季度的收入支出都已經(jīng)報(bào)上去,是必然會(huì)退稅的,第四季度還沒有報(bào),想問的是真的個(gè)體戶個(gè)稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會(huì)被查賬嗎?
我目前在三季度的時(shí)候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計(jì)提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。
老師你好,請(qǐng)問看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會(huì)委外加工回來的,一會(huì)外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些