借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

老師下午好,我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現在準備開票,發(fā)現對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
您好,老師,我想咨詢下,以前做確認收入,是按照每個月開發(fā)票的數量來的,現在不按照發(fā)票來確認收入,按照發(fā)貨的來確認收入,那請問這分錄改怎么做?成本又改怎么做?
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產品未發(fā)給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內容,請回復!謝謝!
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費 等到6月份確認收入時:借:預收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務收入 25萬 每個月都按此確認 這樣可以嗎老師 謝謝!
老師,我這月做下來營業(yè)收入是負數,以前有些應收賬款我們差對方票的,也確認不開了,我可以現在確認收入嗎?具體怎么做?謝謝
老師,你好,一般納稅人更正個稅返還增值稅申報表時,表一填寫了未開發(fā)票6%,,表三需要填寫嗎?主表中會提現個稅返還的數據嗎
這個月申報個稅的時候顯示8月的申報數據發(fā)生了變動,請同步更正8月后的數據,要怎么操作呢
往年沒發(fā)獎金,今年突然發(fā)了很多,盈利也就是一般,合理嗎?
A公司1月成立,賬上有注冊資本金500萬,12月結束賬上余額630萬,利潤表有利潤180萬。這樣推算是不是有50萬為應收款?
個人到稅局代開,開錯了,能否紅沖重開
公司分紅給股東哪種情況不需要交個稅
2020年4月的發(fā)行的手撕發(fā)票還能報銷嗎
請問一下,三季度企業(yè)申報的收入跟平臺推送的比對不通過,公司是一般納稅人,9月份有進項,但未認證,現在補報就必須要繳稅嗎?
老師我想請問一下小規(guī)模納稅人開不動產租賃,我們老板都是開的1%,然后開出去了,稅務也沒問,我真的頭都大啦
老師,我現在在一家小的代賬公司上班,有前途嗎,老板娘脾氣壞的要命,還要繼續(xù)留在這兒嗎
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,請問年終獎1月份發(fā),費用是算在2023年還是2024年?
這個屬于2024年的個人的收入,屬于2023年的成本費用。
這個做賬不是要做到1月份嗎?怎么還能算是2023年的成本?
你好,12月份借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資,然后一月份借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
這是工資,年終獎在12月分份還不能確定是多少,沒計提啊
確定了之后,借利潤分配未分配利潤, 貸應付職工薪酬匯算清繳,納稅調減呀,怎么不可以呀,可以呀,跨年了也可以做呀,照樣可以做,不是嗎?
不懂,意思是我1月份確認 做1月份的賬借:利潤分配未分配利潤,貸:應付職工薪酬匯算清繳?
對的,是的,是這么做的,屬于上一年的成本費用,跨年了不能做直接管理費用或者主營業(yè)務成本。
也沒做過,納稅調減的時候怎么調?。?
職工薪酬明細表,里面填寫稅收金額。
好的 ,等做的時候再問哈老師,謝謝你
可以 不客氣,工作愉快。