是的 最后一定要填寫第一列× 3%的
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報(bào)表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表啊
;老師,我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),季度銷售額未超過30萬,開具1%普通發(fā)票,享受免征,請(qǐng)問老師要不要在增值稅附表減免稅明細(xì)表填寫免征2%的數(shù)據(jù)???一填的話就是負(fù)數(shù)了哦
老師我是苗木公司小規(guī)模,關(guān)于匯算清繳問題,老師初次做匯算清繳,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,如圖片提示這個(gè),老師我2020年按照5%繳稅的,這個(gè)表是需要填寫還自動(dòng)帶出來的,老師我看了看19年匯算清繳表,提示這個(gè)問題,那個(gè)是保存主表,老師,還有我2020.4季度預(yù)交所得稅表我發(fā)您了,幫我看下,這個(gè)年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要填嗎?自動(dòng)帶出來,這個(gè)數(shù)是不是我4季度填的這個(gè)數(shù)!不理解 老師因?yàn)橐N這個(gè)公司我是不是得匯算清繳完后,再去注銷,老師您知道工商年報(bào)是不是也得提前報(bào)完才能注銷!
老師,我們是生鮮銷售的,下面是合伙人在進(jìn)貨送貨這樣,我們招投標(biāo)大客戶收管理費(fèi),我想蔬菜肉類蛋類是在批發(fā)零售環(huán)節(jié)是免稅的,那我們公司即使轉(zhuǎn)成一般納稅人,按理說免稅的部分的進(jìn)項(xiàng)也不能有專票吧,都是普票,做了個(gè)表幫我看看,謝謝
老師請(qǐng)問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報(bào)逾期繳納會(huì)咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對(duì)吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會(huì)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.6萬元 應(yīng)該入哪個(gè)科目?
老師,填寫之后也顯示提示檢驗(yàn),對(duì)嗎,還有開了300多萬的服務(wù)費(fèi),主表顯示交稅9萬多,應(yīng)該交3萬多,減免稅表也填寫了,怎么還顯示9萬多呢,老師幫忙看看,謝謝
把減免明細(xì)表截圖發(fā)來看一下的。
郭老師,是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對(duì)了?
這是主表
這是減免稅明細(xì)表,上邊是300多萬服務(wù)費(fèi),下邊是40多萬蔬菜收入
第一列和第三列填寫一樣的。
老師說的是哪個(gè)表 謝謝了
減免明細(xì)表減免明細(xì)表。
是上邊的減稅項(xiàng)目還是下邊的免稅項(xiàng)目?
46萬多 第三列也填寫46萬多?
你好免稅項(xiàng)目 蔬菜的
好的,謝謝老師,郭老師,是不是主表本期應(yīng)納稅減征額填寫 服務(wù)發(fā)票銷售額*0.02就對(duì)了?這個(gè)對(duì)嗎
上邊有一個(gè)圖片
減免里面是這么做的。