同學你好,你看一下電子稅務(wù)局負數(shù)能申報過去嗎?不行的話需要線下去大廳申報

請問老師,小規(guī)模納稅人,這個月開的發(fā)票都是負數(shù),填報增值稅申報表填不了負數(shù)怎么辦
老師,小規(guī)模本月沖紅發(fā)票應(yīng)交增值稅和附加稅均為負數(shù),申報增值稅時,應(yīng)納稅額合計不能小于0,怎么處理???
小規(guī)模3月前已計提營業(yè)收入和增值稅,4月開發(fā)票免稅,做沖銷分錄時增值稅為負數(shù)了,請問負數(shù)的增值稅怎么處理
老師,開了負數(shù)發(fā)票,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅為負數(shù)了怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人本季只開了一張負數(shù)發(fā)票,增值稅報表,怎么填報?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,那我賬務(wù)處理要怎么做?。咳缓笪业膽?yīng)交稅費應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅一直為負數(shù)。
之前開的正數(shù)發(fā)票是應(yīng)該有期初余額的呢
不對,之前繳納了稅費余額為0了,你開了負數(shù)發(fā)票,余額是負數(shù)沒有問題呢
那我的帳做到后面應(yīng)交稅費,這個科目一直是負數(shù)了
你后面不是應(yīng)該還會有業(yè)務(wù)嗎?會產(chǎn)生正數(shù),不會一直是負數(shù)呢,你本月負數(shù)申報了,次月可以抵減的