你好,如果是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師 如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理
老師!當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷賬的賬務(wù)處理怎么做?
老師 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理呢
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么做賬務(wù)處理
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請問公司如果為了避免員工交稅,用對公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額,但是簡易計(jì)稅,需要交稅,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
你好,如果是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 簡易計(jì)稅,需要交稅,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)加計(jì)抵減,需要賬務(wù)處理嗎
你好,銷項(xiàng)加計(jì)抵減,這個(gè)是什么意思呢??
高新企業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減政策
但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要做賬務(wù)處理嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是這樣啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)