可以的,可以更正申報(bào)的。
您好老師,我想請(qǐng)教一下,我們公司8月份零申報(bào),但8月份有挺多支出,入財(cái)務(wù)軟件里時(shí)都入成8月份了,現(xiàn)在申報(bào)9月份的了,是把8月數(shù)據(jù)加到9月里一起報(bào),還是我得把財(cái)務(wù)軟件里的所有8月憑證都改成9月呢?
發(fā)現(xiàn)9月份的一張記賬憑證錯(cuò)了,但是現(xiàn)在已經(jīng)做了第三季度的報(bào)表已經(jīng)改過(guò)了,現(xiàn)在能不能直接改9月份的憑證還是在10月或11月改?
計(jì)提稅金,開可不可以按下個(gè)月申報(bào)表的計(jì)提。比如現(xiàn)在做9月的賬,稅在10.10已經(jīng)申報(bào)了,那么9月憑證里的計(jì)提稅金我能不能按10.10申報(bào)9月的申報(bào)表計(jì)提
公司取得一張異常憑證是在9月份,但是稅務(wù)通知書是在1月份,按稅務(wù)局要求去柜臺(tái)在9月份作轉(zhuǎn)出了,相當(dāng)于更正了9月份的申報(bào)表,現(xiàn)在1月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符
我想知道紅框里的數(shù)據(jù)正確的做法是填本年累計(jì)的數(shù)嗎?假如我現(xiàn)在季報(bào)7-9月份的,填的數(shù)是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)(1-9月份)?還是7-9月份的累計(jì)數(shù)? 這個(gè)表不是我申報(bào)的,是我上一任會(huì)計(jì)報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)她填的數(shù)是季度的累計(jì)數(shù),也就是7-9月份的累計(jì)數(shù),這個(gè)做法是對(duì)的嗎?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問(wèn)題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
你好,這個(gè)分錄怎么記呀!
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開一個(gè)點(diǎn)的專票,申報(bào)填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)的
申報(bào)個(gè)稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個(gè)人緩發(fā),金額是實(shí)際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實(shí)發(fā)工資的話明細(xì)對(duì)不上
更正申報(bào)以前的是不是得去大廳改???
我的意思是報(bào)表雖然報(bào)過(guò)了,只更改賬務(wù)上的憑證,不改申報(bào)表
電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào),只要在這里面能修改了也可以的。
好的……謝謝老師
不用客氣,工作愉快