你好同學(xué)!錢已經(jīng)付了,票已經(jīng)收到了,是可以全額計(jì)入成本的。

老師,這個(gè)月付了一年的房租80萬,對(duì)方也開了專票。我們是做教育咨詢,是上課用的。這個(gè)可以在本月全部計(jì)入成本么
老師您好 我想咨詢一下 我們支付了一年的律師服務(wù)費(fèi)3萬元 可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎? 還是計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用
老師,我們公司當(dāng)時(shí)2022/2023年9月支付財(cái)務(wù)公司服務(wù)費(fèi),然后代理公司現(xiàn)在11月份才開具發(fā)票給我們?nèi)胭~,目前轉(zhuǎn)讓股權(quán)是盈利100多塊錢,本來他們開具發(fā)票我們?nèi)胭~是虧損的我可以暫估費(fèi)用入賬嗎?他們11月份開具發(fā)票備注了服務(wù)期?
老師我們支付100萬咨詢服務(wù)費(fèi) 錢已經(jīng)付了 可以在2023年全額計(jì)入成本吧
老師我們支付100萬咨詢服務(wù)費(fèi) 錢已經(jīng)付了 可以在2023年全額計(jì)入成本吧,對(duì)方要在明年5月份之前開具發(fā)票給我們,可以在2023年計(jì)入成本嗎?
老師,如果一個(gè)人一年在兩處取得工資薪金,同時(shí)在兩處申報(bào)了年終獎(jiǎng),這兩處取得的年終獎(jiǎng)匯算清繳可以合并到一起選擇單獨(dú)計(jì)稅方式計(jì)算嗎?還是只能選其中一筆選擇單獨(dú)計(jì)稅,另一筆要合并計(jì)稅??? 不是同一個(gè)公司申報(bào)了兩筆,是兩個(gè)公司各申報(bào)了一筆。
開票信息在哪里維護(hù)呢?需要變更一下銀行信息
小規(guī)模納稅人租賃房屋要交多少稅?
老師,一般納稅人當(dāng)月產(chǎn)生要交的增值稅要計(jì)提嗎?分錄怎么寫
老師,麻煩問一下,我們這個(gè)月加油票稅額是200,然后我們,免稅收入是100萬,應(yīng)稅收入是200萬。假如這個(gè)情況,我這個(gè)做憑證怎么做呀?它涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問老師,福建電子稅務(wù)局能不能手機(jī)開票,企業(yè)呢
我們公司要開一個(gè)大門,破壞了路邊的樹木,這個(gè)支付的賠償款記入營(yíng)業(yè)外支出,所得稅前能扣除嗎?
預(yù)收賬款掛帳80萬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,今年掛帳的,申報(bào)收入大概在300萬
報(bào)銷品質(zhì)部出差處理品質(zhì)問題計(jì)入什么科目
老師,我想問外賬庫(kù)存怎么弄出來的?我們自己都沒有成品倉(cāng)


對(duì)方不開發(fā)票給我們呢?
如果在匯算清繳前無法取得發(fā)票的,要做納稅調(diào)增,即成本是不能在稅前扣除的
老師,什么是稅前扣除嗎?
就是企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅=(收入-成本費(fèi)用)*稅率
老師,匯算清繳是明年5月份是嗎?對(duì)方說在明年五月份給我們開具發(fā)票,我們可以在2023年暫估成本先嗎?
老師,麻煩回答一下著急?
可以的,那就沒有問題了
老師,全額100萬的咨詢費(fèi)可以計(jì)入費(fèi)用吧?那怎么做賬務(wù)處理呢?
借:管理費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款100 借:其他應(yīng)付款100 貸:銀行存款100
老師,目前發(fā)票還沒回來先做借管理費(fèi)用咨詢費(fèi)貸其他應(yīng)付款這樣子嗎?摘要咋寫呢?
直接寫“某某公司咨詢費(fèi)用”就可以了