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老師,如果月末進(jìn)賬大于銷項(xiàng),需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎

2023-11-29 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-29 10:04

你好。這個(gè)不用賬務(wù)處理的

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快賬用戶5568 追問 2023-11-29 10:04

那老師,這個(gè)留抵稅額這個(gè)科目不是這時(shí)候用的嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:06

正確申報(bào)就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5568 追問 2023-11-29 10:07

老師,這個(gè)進(jìn)賬大于銷項(xiàng)在申報(bào)表體現(xiàn)出來就是留抵的稅額嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:10

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶5568 追問 2023-11-29 10:11

哦哦,那老師,那這個(gè)留抵稅額這個(gè)科目平時(shí)是用不到的嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:13

是的,不用那個(gè)留抵稅的科目

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快賬用戶5568 追問 2023-11-29 10:13

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:17

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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快賬用戶5568 追問 2023-11-29 10:40

老師,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)賬,那這個(gè)月末需要處理嗎,需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎)

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:46

前邊都講了,需要的哈

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快賬用戶5568 追問 2023-11-29 10:47

老師,如果對(duì)方給開了發(fā)票。但是沒認(rèn)證,可以不入賬嗎,等需要的時(shí)候再認(rèn)證。再入賬

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齊紅老師 解答 2023-11-29 10:50

不可以的,必須及時(shí)入賬

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你好。這個(gè)不用賬務(wù)處理的
2023-11-29
您好,期末如果不需要交稅,不需要做轉(zhuǎn)出處理。需要交稅的話則通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2024-01-16
你看一下你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是不是按月來結(jié)轉(zhuǎn),如果是的話做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-05-09
同學(xué), 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 “應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2021-04-14
你好1. 你可以選擇暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的? ? ? 等著銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅在結(jié)轉(zhuǎn)就行了。??
2021-06-01
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