你好!你能截圖來看下嗎

問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
公開發(fā)行A股的X股份有限公司(以下簡稱X公司)系A(chǔ)BC會計師事務(wù)所的常年審計客戶。A和B注冊會計師負(fù)責(zé)對X公司2010年度財務(wù)報表進行審計。X公司適用的增值稅稅率為17%。在對X公司的審計過程中,A和B注冊會計師注意到:銷售給C公司硬件2106萬元(含稅,增值稅稅率為17%)。發(fā)貨單、發(fā)票、安裝驗收報告、銷售合同核對后無異常,2010年度,X公司確認(rèn)該項銷售收入1800萬元。注冊會計師在對應(yīng)收C公司2106萬元款項進行函證時,C公司回函表示已經(jīng)退貨。經(jīng)檢查,X公司已于2011年1月10日沖減了當(dāng)月銷售收入1800萬元,并沖減相關(guān)銷售成本1600萬元。要求:針對上述事項,回答A和B注冊會計師是否需要提出審計處理建議?若需要提出審計調(diào)整建議,請列示審計調(diào)整分錄(審計調(diào)整分錄不考慮對X公司2010年度的企業(yè)所得稅、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益及利潤分配的影響)
增值稅發(fā)票核定及調(diào)整顯示非正常終結(jié)已作廢是什么意思
老師,你好,公司收到了一個這個短信是什么意思?【石家莊市稅務(wù)局】[河北碩聰商貿(mào)有限公司],您好,經(jīng)對您2024年度納稅信用數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您已經(jīng)連續(xù)2個月或累計5個月零申報,可能即將出現(xiàn)以下情況:010104.評價年度內(nèi)非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個月或累計6個月零申報、負(fù)申報的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務(wù)局特提醒您進行核實,如發(fā)現(xiàn)問題請及時修復(fù)或更正相應(yīng)納稅行為。如需咨詢,請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。0311-860【河北稅務(wù)】
【石家莊市稅務(wù)局】[河北碩聰商貿(mào)有限公司],您好,經(jīng)對您2024年度納稅信用數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您已經(jīng)連續(xù)2個月或累計5個月零申報,可能即將出現(xiàn)以下情況:010104.評價年度內(nèi)非正常原因增值稅或營業(yè)稅連續(xù)3個月或累計6個月零申報、負(fù)申報的。為不影響您明年納稅信用級別,石家莊市稅務(wù)局特提醒您進行核實,如發(fā)現(xiàn)問題請及時修復(fù)或更正相應(yīng)納稅行為。如需咨詢,請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。0311-860【河北稅務(wù)】你好,問下這是什么意思?
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
老師:就是這樣顯示的,你看看
你好!這個他沒有給你核定