全額開(kāi)票,全額交稅,銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,如果差額開(kāi)票,差額交稅,收入減成本,按照這個(gè)來(lái)繳納增值稅,工資都是勞務(wù)派遣公司來(lái)社保,社保勞務(wù)派遣公司申報(bào),但是收費(fèi)都是包含在用工企業(yè)的收款里面。

老師 我想問(wèn)一下 :我們是勞務(wù)派遣公司 ,差額納稅 , 工資保險(xiǎn)部分不繳納增值稅。 但是工資保險(xiǎn)部分做賬的時(shí)候應(yīng)該做收入么
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報(bào)酬我們公司打給勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu),由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)給我們開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報(bào)繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時(shí)應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
勞務(wù)派遣人員由我司發(fā)放工資,社保由派遣機(jī)構(gòu)交,個(gè)稅由誰(shuí)代扣代繳?該部分工資是否可以納入工資總額,進(jìn)行職工教育經(jīng)費(fèi)等限額扣除計(jì)算
老師,勞務(wù)派遣全額和差額的區(qū)別分別是啥?員工工資該誰(shuí)申報(bào),社保該誰(shuí)繳納
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司,有代繳社保資質(zhì),勞務(wù)派遣開(kāi)差額發(fā)票,除去公積金和社保剩下的是工資,我的發(fā)票是這樣做賬的,社保費(fèi)那塊金額包含了代繳社保的,這樣就導(dǎo)致應(yīng)發(fā)工資數(shù)額變少了,代繳社保這一塊應(yīng)該怎么做賬?
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫(xiě)公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來(lái)避稅,但是從來(lái)沒(méi)有報(bào)送過(guò)數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎


老師,意思員工工資和社保都是我們勞務(wù)派遣公司申報(bào)和繳納是嗎?
是的,對(duì)的,是的是的,是這么多。