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你好,老師,10月份做的789月份報稅的款,應該怎么做分錄?

2023-11-05 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-05 12:27

如果要在10月份處理7、8、9月份的報稅款項,可以按照以下步驟進行分錄: 1.確認應交稅費:借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款 2.結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費到本年利潤:借:本年利潤貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 這樣,你就可以在10月份處理7、8、9月份的報稅款項了。

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快賬用戶8531 追問 2023-11-05 12:31

是增值稅,教育,城市維護,地方教育這4個稅種

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齊紅老師 解答 2023-11-05 12:33

是的,是增值稅,教育,城市維護,地方教育這4個稅種

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快賬用戶8531 追問 2023-11-05 12:34

那是按方法1來錄入嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-05 12:36

您可以在10月份進行以下會計處理: 1.確認增值稅稅額:借:應交稅費——應交增值稅貸:銀行存款 2.確認教育費附加和地方教育附加稅額:借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費——應交教育費附加應交稅費——應交地方教育附加 3.確認城市維護建設(shè)稅稅額:借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費——應交城市維護建設(shè)稅 4.支付相關(guān)稅款:借:應交稅費——應交增值稅應交稅費——應交教育費附加應交稅費——應交地方教育附加應交稅費——應交城市維護建設(shè)稅貸:銀行存款

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如果要在10月份處理7、8、9月份的報稅款項,可以按照以下步驟進行分錄: 1.確認應交稅費:借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款 2.結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費到本年利潤:借:本年利潤貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 這樣,你就可以在10月份處理7、8、9月份的報稅款項了。
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你這個是交啥稅,增值稅還是啥,?增值稅不需要計提,借應交增值稅,貸銀行,
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