如果要在10月份處理7、8、9月份的報稅款項,可以按照以下步驟進行分錄: 1.確認應交稅費:借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅貸:銀行存款 2.結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費到本年利潤:借:本年利潤貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 這樣,你就可以在10月份處理7、8、9月份的報稅款項了。

你好,老師,十月份發(fā)789月三個月的工資,個稅怎么申報?
7月份扣的社保 789三個月大緩交怎么做分錄
你好老師,10月份報的是789月份的企業(yè)所得稅,填預繳稅款時,填的是本年累計數(shù),那是不是要把789月份利潤總額相加*2.5%
你好,老師。午托機構(gòu)10月份收到11月份托管費。應該怎么做分錄呢?
老師你好,8月所屬期的跨區(qū)域預交稅款在9月份交稅分錄應該怎么做
老師 我公司在2023年賬務處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報時沒有在報表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個問題,這筆工程款專票,需要做進項稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請董老師解答,請問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了
一般納稅人,預付租金,當月未取得進項發(fā)票如何做賬
一達通代理出口,怎么申報退稅
老師在收到個人的借款時,給對方開具了收據(jù),當還給對方時,是直接收回這張收據(jù)嗎
A公司和B公司簽訂一份咨詢合同,AB公司符合發(fā)票合同付款一致,但成果是C公司出的,有什么風險
出口退稅是不是只退增值稅跟附加稅?企業(yè)所得稅跟印花稅或者別的稅退嗎?退的前提是不是這個企業(yè)必須繳納半年社保?
為什么建筑公司都會找一個掛靠公司往來業(yè)務,老師可以說說這其中的關(guān)聯(lián)嗎?建筑行業(yè)的小白提問
是增值稅,教育,城市維護,地方教育這4個稅種
是的,是增值稅,教育,城市維護,地方教育這4個稅種
那是按方法1來錄入嗎
您可以在10月份進行以下會計處理: 1.確認增值稅稅額:借:應交稅費——應交增值稅貸:銀行存款 2.確認教育費附加和地方教育附加稅額:借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費——應交教育費附加應交稅費——應交地方教育附加 3.確認城市維護建設(shè)稅稅額:借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費——應交城市維護建設(shè)稅 4.支付相關(guān)稅款:借:應交稅費——應交增值稅應交稅費——應交教育費附加應交稅費——應交地方教育附加應交稅費——應交城市維護建設(shè)稅貸:銀行存款