你好,當(dāng)月是需要計提的 借:管理費用等科目,貸:其他應(yīng)付款??

老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費等一筆10000元,當(dāng)時入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
2020年11月已付12月租金,因年底未取得發(fā)票,現(xiàn)需要做計提,會計分錄是不是 借:其他應(yīng)付款,貸:業(yè)務(wù)管理費用-房租租賃費?
水電費之類的公司成本已經(jīng)付款,當(dāng)月發(fā)票未來。公司有規(guī)定必須把當(dāng)月所有收支入賬,且付款要過應(yīng)付。分錄應(yīng)該怎么做??
老師物業(yè)費水電費已經(jīng)實際產(chǎn)生了,但是未付款也未取得對方開具的發(fā)票,當(dāng)期已經(jīng)發(fā)生的費用需要計提應(yīng)如何計提,賬務(wù)應(yīng)如何處理。
請問,當(dāng)月計提了水電費,次月支付了款,付款的當(dāng)月沒有取得對應(yīng)的發(fā)票,在付款的次月才有發(fā)票,這個要做哪些分錄呢?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點稅點錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時候應(yīng)交稅費_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會計手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
跨年收到發(fā)票后還需要做其他賬務(wù)處理不,還是直接把發(fā)票附到計提月份的后面就可以了
你好,跨年收到發(fā)票,需要先把計提的分錄沖銷,然后根據(jù)取得的發(fā)票做分錄。