同學,你好 那要聯(lián)系專管員,后臺通過

老師,我們前兩個季度的電子稅務(wù)局申報利潤表,之前會計亂報的,跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時,直接在申報表將本年累計數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致,但是本月金額就與我的財務(wù)報表不一致了,我這樣處理會不會有風險啊
老師,因為前期第二季度的管理費用多入賬了,不小心在第二季度的賬務(wù)進行處理,而沒有在第三季度調(diào)整,導(dǎo)致現(xiàn)在申報第三季度利潤表時,本年累計數(shù)相差那筆多的費用,那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費用填列麼?還是如實填列本期發(fā)生的,這樣本年累計金額就有和軟件里的不一樣了。
匯算清繳和財務(wù)報表年報。老師,匯算清繳還沒申報,本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費用合計2000。第一,第四季度的財務(wù)報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調(diào)整,那么去年財務(wù)報表年報是不是按照2100申報,還是按照2000申報?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務(wù)軟件里的累計數(shù),還是來自去年財務(wù)報表年報?公司是小企業(yè)會計準則
匯算清繳和財務(wù)報表年報。老師,匯算清繳還沒申報,本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計提工資分錄 借 利潤分配—未分配利潤100 借管理費用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費用合計2000。第一,第四季度的財務(wù)報表里已按照2000申報。既然做了跨年費用的調(diào)整,那么去年財務(wù)報表年報是不是按照2100申報,還是按照2000申報?第二匯算清繳的賬載金額是來自去年財務(wù)軟件里的累計數(shù),還是來自去年財務(wù)報表年報?公司是小企業(yè)會計準則
老師,記賬軟件管理費用工資向前調(diào)整了幾個月,第三季度稅務(wù)局申報財務(wù)報表管理費用全年累計是10萬,但是記賬軟件上因調(diào)賬只有9萬,為了保持一致我就把稅務(wù)財報本月金額填了-1萬。但是稅務(wù)局審核不過!
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
社保費全額由公司承擔的話,分錄是借管理費用-社保,貸銀行存款嗎
個體戶交了第三季度經(jīng)營所得稅后,有完稅證明,能把交了稅的轉(zhuǎn)到老板私戶嗎?
老師麻煩幫我看一下!這樣我能申報嗎?
同學,你好 你是調(diào)賬的,所以是負數(shù),這個要和專管員說一聲的
又試了一下,檢查通過了,能直接申報嗎
同學,你好 可以直接申報
我總不能和專管員說我把第二季度的工資調(diào)了幾個月吧!第三季度管理費其實是8000多。填了這個數(shù)本年累計對不上。只能填負數(shù),和記賬軟件的數(shù)碰上!
同學,你好 你只能按照真實情況講